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老师,你好,给供应商开的发票,对方会计误认证导致不能退税了,现在对方让红冲重新开票,并且跨年了,怎么处理?

2026-02-25 08:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-02-25 08:10

你好,我们先冲了再开具需要,分录不需要做,一正一副抵消了

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你好  具体是什么业务的 发票。原来你收到发票怎么做账的?  你认证了 是不是开了红字信息表出去了  
2021-05-06
你好,你问下对方,对方是不打算冲了还是怎么了?
2020-12-10
你做账的时候直接按实际做借应收 贷主营业务收入 应交增值税,开红字 开蓝字不需要再做账了,给专管员说下,
2021-01-09
你好可以的,可以退票重开
2020-04-13
你好,这个你去年是怎么做的凭证,你就做相反的凭证,然后再按照发票重新做。
2025-06-30
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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