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前期填写了未开票收入,后期开了发票,就填负数,那账务方面要处理吗

2026-02-25 13:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-02-25 13:04

冲减收入,再做收入,一负一正

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快账用户9659 追问 2026-02-25 13:05

那之前确认未开票收入10万,这次只来开了1万这种呢,部分红冲吗

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快账用户9659 追问 2026-02-25 13:06

这种账面有10万收入,但是增值税申报只有9万

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冲减收入,再做收入,一负一正
2026-02-25
可以的,就是那样处理的
2023-11-02
您好,首先,申报的时候 未开票收入栏填负数,然后开发票栏 填正数,在账上需要把之前无票收入的会计分录吃冲销,再按照开票的金额做账
2020-11-25
你好!是的。如果你之前申报过就这样
2023-12-01
您好,这种情况未开票收入需要填报负数的,这样当期的销项税额是你核算的实际销项税额
2020-09-25
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