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老师: 我公司最近资金短缺,我公司是分公司,总公司给我们在第三方平台贷款了30万,公户到账显示的是第三方的公司付款,后期这笔钱不需要我公司还款,这笔钱相当于总部公司的预付款,可是后期开发票收款金额和发票金额不一致啊。预收款30万 ,第三方付的款,总部尾款付款70万,开发票开100万 ,这100万的资金里面是30万是第三的钱,怎么解决。三十万贷款总部还款。

2026-06-30 09:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-06-30 09:54

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

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齐红老师 解答 2026-06-30 09:59

您好,提前签订盖总公司公章的委托代付协议,写明第三方支付30万属于总公司预付货款,该笔贷款本息全部由总公司承担归还,全额开具100万发票给总公司,第三方款项视作总公司回款,政策依据国税发〔1995〕192号、国家税务总局公告2014年第39号,凭证附件留存代付协议、银行回单、贷款合同、发票记账联。 开具1000000发票确认收入 借:应收账款-总公司1000000 贷:主营业务收入884955.75 贷:应交税费-应交增值税(销项税额)115044.25 收取第三方代付300000 借:银行存款300000 贷:应收账款-总公司300000 收取总公司尾款700000 借:银行存款700000 贷:应收账款-总公司700000

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2026-06-30
资金往来可以的,没问题的
2022-09-23
你好1.   7月到底发货出去没有; 如果是只是收款 ; 后期转移业务给总部去开展;  那你应该是给30万给总部去; 之后总部去销售业务的  
2023-08-01
7月31日时,借:银行存款30万,贷:预收账款30万
2023-08-01
你好; 1. 你7月是发了好多的货物出去;  收款是30万; 那你      意思7月只发了10万的货物 ; 另外20万不退给客户 ; 直接转给总部; 之后总部去销售货物给 客户吗   
2023-08-01
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