导科目余额表就可以了

老师你好: 我刚接了一个成立了一年的公司的账,账很乱,他们把账套也删了,那我建账的时候怎么弄,我还是没搞明白,我有个科目9月份的余额表,还有7-9月份的资产负债表,我按哪个建起初数?我刚开始用的科目余额表,测算不平衡
老师,我刚接了一个成立了一年的公司的账,账很乱,他们把账套也删了,那我建账的时候怎么弄,我还是没搞明白,我有个科目9月份的余额表,还有7-9月份的资产负债表,我按哪个建起初数?我刚开始用的科目余额表,测算不平衡
老师请问科目余额表录期初这样提示 ,我能有啥办法调账吗,这是根据交接过来的科目余额表录入的期初,原本交接过来的科目余额表借贷方就不平,但是他们查不了账,不知道啥问题,我这边能自己调一下吗
老师好,用软件做账,是不是科目余额表跟资产负债表上一致啊,查哪里错的时候看不出来科目余额表,只有资产负债表的左右不平啊,平时我们记账的话先在科目余额表上体现的吧,科目余额表跟资产负债表同步更新的吗
老师,我做了一个月的账,科目余额表都是平了,但是结转的时候资产负债表不平是哪里有问题
有限责任公司给有限责任公司分红直接打过去就行了是嘛?还需要什么文件嘛?分红打给自然人就要缴纳20%的个税对吗?有经验的老师来
小规模纳税人,无票收入9580,收款码手续费23.96,银行存款实际到账9556.04,含税收入是按9580,还是9556.04,申报增值税按哪个金额,请帮忙解答,谢谢
我们是做家具销售的,去年有好多材料成本是付款了,但是没有收到发票,我们是进项了暂估,我是这么暂估的,借:库存商品,贷:银行存款,再都结转了成本,借:主营业务成本,贷:库存商品,现在收到了发票,是做红字发票,借:主营业务成本,贷:库存商品,再按收到的发票入账么
有限责任公司给有限责任公司分红直接打过去就行了是嘛?还需要什么文件嘛?分红打给自然人就要缴纳20%的个税对吗?有经验的老师来
25年12月计提了6万的福利费,然后在26年1月实际发放福利费3.5万,在做1月份的内部利润表中,发放的3.5万不算为1月的福利费,对吗?
年终奖年末没有计提,可以在发放当月计提吗
以前年度留底税做了预交增值税,怎么调整
老师请问发票开的项目是经纪代理服务*汽车上户代理费 这个计入什么科目?
你好,老师,就是老板法拍了一个破产后的公司的土地和房产,包括办公楼里面的设备还有桌子椅子空调,还有设备、车子,这些设备我要处置的话一定要固定资产清理吗?我要开发票出去吗,怎么处理比较好,还是留到继续折旧,残值怎么算呢?
公司预留不分配的钱一般占多少比例