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你好,我中途接到其他公司的账务处理。对方有提供科目余额表,科目余额表上有期初余额和本期发生额(借贷),本年累计(借贷),还有一个期末余额。我需要根据这些录入金蝶期初数据中,金蝶里面的本年累计(借贷)填的就是科目余额表的累计数吗?有点懵,请老师指教
老师请问科目余额表录期初这样提示 ,我能有啥办法调账吗,这是根据交接过来的科目余额表录入的期初,原本交接过来的科目余额表借贷方就不平,但是他们查不了账,不知道啥问题,我这边能自己调一下吗
新建了一个金蝶账套,根据对方交接过来的5月科目余额表,应收账款为贷方余额,资产表公式为应收账款的借方余额+预收账款的借方余额,这时候资产负债表是不是就不会显示我录入的应收账款期初额?
上任会计期末余额表中库存现金和成本期末余额在贷方(我知道是错误的,打算按他的表录入后,再调整正确的)。那么我现在接手按他这个科目余额表录入,我录入完成后的科目余额会与交接的科目余额表期末余额会一致吗。目前我录入后,最后期末合计数与上期对比相差金额刚好是库存现金和成本在贷方的期末余额,不知道哪里的问题,如何处理
之前公司的账别人代做着 现在接回来了 对方给我的科目余额表录出来的报表和电子税务局报的报表都不一样 问了一下 说是20年底税务局领导让补交点所得税 把报表调一下 账别调了 所以 导致这两边报表不一样 我看了一下 账上本来显示亏损60几万 他把其他应付款余额和未分配利润对冲了 把报表调成盈利3000多了 但是账没有调 按她的科目余额表出来的还是亏损的那个报表 我这边录期初该参照他的余额表还是电子税务局报表?
公司资产负债表里有实收资本,是不是证明实缴出资额已经有了?
老师好,我24年7月买了一辆二手车1万元,25年5月1000元卖掉,这个牵扯的账务都有哪些,麻烦老师详细指点一下,谢谢
老师您好 请问下 我们注册资本三千万 没有实际投资三千万也就两千万 现在我们把营业执照的金额需要减资成两千万, 这个要怎么操作
老师,电脑坏了,个税系统备份也没了,法人的入职日期找不到怎么处理
公司销售土地和厂房,开专票选择不动产销售还是,还是土地使用权销售
小规模纳税人 增值税和附加税怎么结转,结转分录怎么写
公司存货和固定资产可以转实收资本不
电子客票乘车凭证扫码开票识别不出来码,太破了,,给对方报销没有发票只把电子客票乘车凭证附记账凭证后面可以吗
老师 对于个体户的供货商 我们给他付款 他必须给我们开发票吗 要是有单据 有合同这种情况行不
老板,您好,请问银行承兑汇票背书给私人贴现公司贴现怎么入账呢
老师,请问下我得问题怎么解答呀,谢谢
你这个是属于期初的时候录入的数据有问题导致的不平衡。那首先你要去查一下原因,如果说查不到原因的话,你暂时把它放到那个待处理财产损益里面,就把那个差额放到这里面,后面查到原因再做处理。