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你好,我中途接到其他公司的账务处理。对方有提供科目余额表,科目余额表上有期初余额和本期发生额(借贷),本年累计(借贷),还有一个期末余额。我需要根据这些录入金蝶期初数据中,金蝶里面的本年累计(借贷)填的就是科目余额表的累计数吗?有点懵,请老师指教
老师请问科目余额表录期初这样提示 ,我能有啥办法调账吗,这是根据交接过来的科目余额表录入的期初,原本交接过来的科目余额表借贷方就不平,但是他们查不了账,不知道啥问题,我这边能自己调一下吗
新建了一个金蝶账套,根据对方交接过来的5月科目余额表,应收账款为贷方余额,资产表公式为应收账款的借方余额+预收账款的借方余额,这时候资产负债表是不是就不会显示我录入的应收账款期初额?
上任会计期末余额表中库存现金和成本期末余额在贷方(我知道是错误的,打算按他的表录入后,再调整正确的)。那么我现在接手按他这个科目余额表录入,我录入完成后的科目余额会与交接的科目余额表期末余额会一致吗。目前我录入后,最后期末合计数与上期对比相差金额刚好是库存现金和成本在贷方的期末余额,不知道哪里的问题,如何处理
之前公司的账别人代做着 现在接回来了 对方给我的科目余额表录出来的报表和电子税务局报的报表都不一样 问了一下 说是20年底税务局领导让补交点所得税 把报表调一下 账别调了 所以 导致这两边报表不一样 我看了一下 账上本来显示亏损60几万 他把其他应付款余额和未分配利润对冲了 把报表调成盈利3000多了 但是账没有调 按她的科目余额表出来的还是亏损的那个报表 我这边录期初该参照他的余额表还是电子税务局报表?
老师你好,我想问一下,我有一个汽车销售公司,11月进项票开错了,开成65万了,实际是6万5,车卖了,销项开出去了,开了7万,上了牌,做了补贴,现在怎么办?有好的办法吗?补救一下
老师,外贸公司纯出囗,11月份报关单退税联出来了,采购发票也有,就是税务退免抵备案还没通过,其他小费用没开发票,请问会计处理应该怎么做,税务这一块怎么处理
老师,我们公司出口一批沙糖桔,委托其他公司出口,因为我们在乌兹别克斯坦没有海关备案的资质,这种委托出口,我们公司能否正常退税呢,或者说是否可以退税,如不能要怎么做才能正常退税,谢谢
老师请问今天收到的发票,查询发票有这张,抵扣没有显示这张,是什么情况
老师,你好 销售石英砂开发票时商品类别可以开成二氧化硅吗?
公司宽带费充值900,但是电信公司开普票909.5,我计入费用按900可以吗?对方多开的部分我需要做处理吗?
装修费的开票单位一般是什么?
总公司添加办税人后,打开分公司,分公司怎么添加办税人哇,发现没地方添加
老师,固定资产处置后的收益,什么情况计入资产处置损益,什么情况下计入营业外收入
老师,我们是商贸公司,老板自己在做出纳,但是他没有做银行存款日记账和库存现金日记账,我是会计,我也不想做呀,这个不做不影响是吧?
老师,请问下我得问题怎么解答呀,谢谢
你这个是属于期初的时候录入的数据有问题导致的不平衡。那首先你要去查一下原因,如果说查不到原因的话,你暂时把它放到那个待处理财产损益里面,就把那个差额放到这里面,后面查到原因再做处理。