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请问老师,1.小规模企业增值税的2%的税收优惠计入营业外收入,需要在所得税年报的纳税调整项目明细表里填列体现吗还?2.由于个税报税逾期今年有罚款50元,计入营业外支出了,这笔需要在纳税调整项目明细表里的罚金罚款的损失那个行次填入吗?谢谢

2026-02-26 14:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-02-26 14:50

优惠的2%不需要体现的,个税报税逾期今年有罚款50元,计入营业外支出,在105000表的罚款支出体现

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优惠的2%不需要体现的,个税报税逾期今年有罚款50元,计入营业外支出,在105000表的罚款支出体现
2026-02-26
、“税收滞纳金总额”为:【30549.51】元; 看有这个支出没有  没有就不用管了
2024-04-24
你好 实务话 建议写上 这个税收滞纳金是不可以扣除 写上再调整出来 对之前计算的数据没有整体影响
2023-04-15
你好,你们单位有没有交纳纳过滞纳金,你看一下你的完税证明里面。
2023-05-10
需要的需要填写的
2024-03-17
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齐红老师 | 官方答疑老师

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