不用做收入了,可按营业外收入处理

老师,你好,如果明确某客户的应收账款已经收不回来了,除了做借:坏账准备,贷:应收外还需要怎么处理?因为当时这个客户的销售已经作为收入出来的,现在钱没有收到,成本也收不回来,应该怎么处理呢
科目余额表上面吗挂账就挂了应收账款,这些应收账款呢,是挂着借方有余额的,就比如说我未收回来的钱,但今天跟老板核对呢,因为之前我们家的帐是在代理代理会计做的,然后现在我们自己收回来做,那就跟老板核对呢,他就说这些钱早就已经收回来了,那么我这个账是不连续的,我从他们那边倒过来的话,只能导到2020年的,前期他们可能是线下的,我这边也没有底,我现在要把这些应收账款冲销掉怎么冲销呢?
老师这边固定资产已经清理出来了 那老师等于现在我要将之前的收入转入挂账的话要先做借:其他应付款(负数)贷:其他营业收入(负数) 然后有2020年的收入部分我这边是需要用以前年度损益来调整吗?该怎么做会计分录呀
之前交过的税费,现在因为政策原因,减半征收,他给我退了一半回来,假设我之前交了500,现在减半就是退了我250。假设说我之前交税500的时候,我是计入主营业务税金那个科目的,现在我收到退回,我这笔退回,怎么处理呢?怎么做账?
之前交过的税费,现在因为政策原因,减半征收,他给我退了一半回来,假设我之前交了500,现在减半就是退了我250。假设说我之前交税500的时候,我是计入主营业务税金那个科目的,现在我收到退回,我这笔退回,怎么处理呢?怎么做账?
老师,我这边的往来科目作为坏账给处理了,然后现在又能收回来了,为什么还要做当期收入啊?之前挂账的时候已经体现收入了呀。
活猪变成鲜肉现在需要交税
请问老师,在公司缴纳社保,必须是本公司职工才可以是吗?
老师,企业年报社保缴费基数填写,是不是写1-12月的基数总和,比如申报基数是5000*12个月=60000
老师,商业承兑汇票若背书人不让被背书人再转让,被背书人转让了这个承兑汇票,对这个背书人有什么影响
研发产品的费用归集到了研发费用,研发的产品卖出去了账务如何处理
老师,项目中标后付给招标公司的代理服务费3510元,计入什么科目?
对方公司注销了,开不了票收不了款,能委托别的公司开票收款吗
老师好,请问按次付劳务费,一个月总劳务费不超500元,是不是开个收据入账就行呢?因为不超500的零星支出可以不用发票。每月不超500元就不用申报个税了吧?
去年还没有做汇算清缴,但是以前年度是亏损的,今年第一季度有利润会交税吗