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老师好,我们是饮料商贸公司,供应商先发货后付款,我们这月付了10万货款,对方给我们开5万1发票,以前根据入库单分录借:库存商品贷:应付账款,接下来分录怎么做?

2026-02-27 11:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-02-27 11:20

您好,你们支付
借:预付账款
贷:银行存款
收到货品
借:库存商品
贷:预付账款

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快账用户2181 追问 2026-02-27 11:22

是先收货,后付款

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您好,你们支付
借:预付账款
贷:银行存款
收到货品
借:库存商品
贷:预付账款
2026-02-27
也就是说,对方给了5万的一个折扣,你的货也退给他了吗?你这里是按照销售处理,就相当于你把这个产品又销售给了这个供应商的销售收入就是5万,成本10万,也就是亏了5万。
2020-11-25
同学,你好。对方根据退给你钱的金额开具红字发票,你公司冲销库存商品和应付账款。差额作营业外支出。
2020-11-25
你好 货物的成本就是五万的意思
2020-11-25
你好,建议可以用预付账款这个科目,这样区分更直观。 发票没有到,你可以暂估入库 借:库存商品 贷:应付账款-暂估款 这样你后面看明细账就能知道了
2022-04-16
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