那你他当时没有收到200块钱的时候,应该有应收账款

老师,我们和客户签订了一份合同总金额为10万元,目前合同已完成,但是我们只开了7万元发票给客户,余下3万元发票未开,现在客户发来一份审计询证函 上面写着 我司欠预付货款10万元,这样我可以确认无误吗?
我们有一个客户,还没有5000元货款没给我们。已经给我们了10万元的货款,我们没给他开票。现在这个客户就是不想给这5000,并要求我们给开已付的10万元发票。对方就说:不给开票就是税务局投诉我们偷税漏税
老师,我们是销售方,10月给客户开了1张2万的专票,11月发生8千的退货,我们退给客户8千元,发票上该怎么处理呢
老师我们3月份卖给客户一批货,货款53200元,客户不要发票给我们转了53000元,还欠我们200元。然后4月份又买我们一批货,货款8万元,这个8万元客户让我们给他开了发票,他转给我们80200元,但是我们开发票只给客户开了4月份这车8万元,她给3月份欠我们的200元也转公户了,我怎么办,这样可以吗
老师我们3月份卖给客户一批货,货款53200元,客户不要发票给我们转了53000元,还欠我们200元。然后4月份又买我们一批货,货款8万元,这个8万元客户让我们给他开了发票,他转给我们80200元,但是我们开发票只给客户开了4月份这车8万元,她给3月份欠我们的200元也转公户了,等下次他在采购我们的商品,我们把这200元的发票补给他可以吗?这样可以吗
销售部返利以进货形式抵扣返点返利,做其他应收跟销售返利科目吗?
老师,社保的缴纳基数,是按基本工资吗?比如年底有绩效,绩效需要缴纳五险一金吗?
老师请问,房地产公司当月开具了不征税普票,怎么做会计分录,税务申报时怎么处理
2025年10月1日越南修订的《企业所得税法》有什么变化?
老师您好,请问四月份只销售了轿车一辆,可以抵扣电费的发票吗
请问一下,26年股东变更25年的工商年检需要变更写新股东吗?
董孝彬老师,我公司24年的账是代理记账做的,有很多收入和成本没有确认,我26年入职老板让我理账重新做账,那24年工商年报报送的财务报表跟我理账后24年财务报表数据不一样,那需要去更改24年工商年报报送的财务报表吗?
老师重新发一下那个会计科目那个表。
老师,我公司24年的账是代理记账做的,有很多收入和成本没有确认,我26年入职老板让我理账重新做账,那24年工商年报报送的财务报表跟我理账后24年财务报表数据不一样,那需要去更改24年工商年报报送的财务报表吗?
老师,我公司是做建筑装饰的,就是京东门店的门头吧台背景墙以及展台制作,一年有200个小项目,大多数项目在5万以下,7月份就升为一般纳税人了,我想问的是每个项目都必须要异地预缴吗?
如果没有的话,你当时是不是做53000的收入吗?
我当时确认收入是53200元,他转给我们53000元,账上还挂着应收200元,但是这53000元他没转公户,我们也没给他开票
然后他把上次没支付的200元和4月份这车货款一起转到我们公户了
借应收账款200库存现金53,000贷款业务收入,应交税费 补
老师我不是问得分录,我们内账,我问得他把上次欠的200元转我们公户了,但是4月给他开发票只开了8万的发票,那200没给他开发票,怎么办
无票收入,因为你没有做无票收入导致的不是吗?内账更应该按照实际业务来做呀。
老师,3月份我确认的收入是53200,但是他们钱给我转200元,他吧把200元转到这个月了,转我们公户我们给他开发票,但是我们先给他开这个月的8万,开过票之后他们给我们转钱,一套了80200元,少给她开200的发票,这200的发票可不可放到下次他要我们的货了,给他一起开过去,我问得这个问题
你好,3月份确认的收入怎么做的账务处理?
我们内账,就说这样开票可以吗
不说分录,就说开票
你好,没有问题的,正确的可以。相当于是之前欠了你的钱,现在人家一次把这个钱付清了。
是的,人家把欠的货款转给我们了,我们肯定需要给人家开发票了
老师你很是纠结分录,和分录没关系,就是单纯的开票
你好,你确认收入,现在只确认8万就行。
是呀老师
那有什么问题呢?你现在只能做收入8万,和哪里不一致吗?你之前做53200的时候,你也不一致,