那你他当时没有收到200块钱的时候,应该有应收账款

退纸率,折扣率怎么计算
老师,我们公司的钱,有四个账户,花的钱,有直接公户付的,有提现到实际控制人的卡里的,然后再往外出钱的,这些费用报销单,应该是由谁签字,比较合适,是资金日报表,内账,每次都是法人的老公合理吗?正规的应该由谁去签字呢?
老师,生产成本月末可以有余额吗
老师:公司没有成立之前,就花了很多钱,有软件开发的人员工资,项目策划服务费,硬件产品设计服务费,老板的北京工作居住证挂靠的服务费……都没有发票,可以记做管理费用-开办费吗?如果不能,应该怎么记账呢?
您好老师,小规模纳税人12月份收到钱没开发票的收入和成本是需要在12月份入暂估收入和成本吗
跨境电商公司 收入500 平台费用300 成本从第三方平台付 收入分别怎么做
老师,请问比如我是物流有限公司一般纳税人法人,但是和我合作的下家有小规模,他们需要1个点的普票,我能不能再注册一家货运代理服务部?法人用我的可以吗吗?还是用我家人的合适?
您好,2026年生活服务行业有进项加计扣除政策吗?该政策好像23年底就截止了吧?
我的工资是9000我能买10000的公积金吗?
老师,上海注册小规模公司从注册最快多久时间可以开票?
如果没有的话,你当时是不是做53000的收入吗?
我当时确认收入是53200元,他转给我们53000元,账上还挂着应收200元,但是这53000元他没转公户,我们也没给他开票
然后他把上次没支付的200元和4月份这车货款一起转到我们公户了
借应收账款200库存现金53,000贷款业务收入,应交税费 补
老师我不是问得分录,我们内账,我问得他把上次欠的200元转我们公户了,但是4月给他开发票只开了8万的发票,那200没给他开发票,怎么办
无票收入,因为你没有做无票收入导致的不是吗?内账更应该按照实际业务来做呀。
老师,3月份我确认的收入是53200,但是他们钱给我转200元,他吧把200元转到这个月了,转我们公户我们给他开发票,但是我们先给他开这个月的8万,开过票之后他们给我们转钱,一套了80200元,少给她开200的发票,这200的发票可不可放到下次他要我们的货了,给他一起开过去,我问得这个问题
你好,3月份确认的收入怎么做的账务处理?
我们内账,就说这样开票可以吗
不说分录,就说开票
你好,没有问题的,正确的可以。相当于是之前欠了你的钱,现在人家一次把这个钱付清了。
是的,人家把欠的货款转给我们了,我们肯定需要给人家开发票了
老师你很是纠结分录,和分录没关系,就是单纯的开票
你好,你确认收入,现在只确认8万就行。
是呀老师
那有什么问题呢?你现在只能做收入8万,和哪里不一致吗?你之前做53200的时候,你也不一致,