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老师,我们是给大学食堂配送肉类冻品的,有一家肉类冻品供应商,由于上学期学校发现有质量问题,所以我们公司对该供应商进行罚款,商议5000元罚款从12月货款中扣除。当时12月入库是按照实际采购的来入库的,如果3月份支付12月货款是扣除了5000元罚款后支付的货款,那账务处理该怎么做?

2026-03-03 14:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-03-03 14:13

借应付账款5000 其他应收款5000

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快账用户6046 追问 2026-03-03 19:50

老师,入库的时候我做的是借库存商品,贷应付账款。老师,这个罚款5000元是直接从12月货款总金额里面扣除的,因为这家12月货款还未支付。我是想知道这笔业务该怎么做账?比如,12月货款应支付23000,扣除5000,12月实际支付货款18000元。账务处理该怎么做?

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齐红老师 解答 2026-03-03 19:53

借库存商品23000 贷应付账款2300 借待处理财产损益5000 贷库存商品 5000 借其他应收款5000 贷待处理财产损益5000 借应付账款23000 贷银行存款18000 其他应收款5000

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快账用户6046 追问 2026-03-03 20:39

老师,这5000元,可不可以直接做成折扣的账务处理?

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齐红老师 解答 2026-03-03 20:39

折扣你计入什么科目打算?

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快账用户6046 追问 2026-03-03 22:32

老师,折扣的应该怎么做账务处理?

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齐红老师 解答 2026-03-04 06:33

财务费用,但是这里不合适

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快账用户6046 追问 2026-03-04 12:28

老师,之前也有折扣的业务,我是冲减成本做账的。这次的这个罚款5000元从货款里面扣除,我也可以这样来做账吗?

老师,之前也有折扣的业务,我是冲减成本做账的。这次的这个罚款5000元从货款里面扣除,我也可以这样来做账吗?
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齐红老师 解答 2026-03-04 12:30

冲减成本也可以这个操作

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快账用户6046 追问 2026-03-04 12:33

老师,那这个结算单上的罚款金额,可以写成罚款金额还是写成折扣金额5000呢?因为我做账是按照折扣来做账的,实际这5000元是罚款,从货款里面扣除这5000元罚款后,按照23321.1来支付12月货款的

老师,那这个结算单上的罚款金额,可以写成罚款金额还是写成折扣金额5000呢?因为我做账是按照折扣来做账的,实际这5000元是罚款,从货款里面扣除这5000元罚款后,按照23321.1来支付12月货款的
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齐红老师 解答 2026-03-04 13:02

写折扣,不要写罚款这样的

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借应付账款5000 其他应收款5000
2026-03-03
外账:不建议直接冲成本,需按实质处理: 先红字冲销上学期误记 “给学校出库” 的分录(借:主营业务成本 - 853,贷:库存商品 - 853); 再做食堂领用(视同福利):借:应付职工薪酬 - 福利费 853,贷:库存商品 853; 扣除供应商货款时:借:应付账款 - 供应商 853,贷:应付职工薪酬 - 福利费 853。 内账:思路可行,需先补步骤: 红字冲销上学期 “食堂领用” 记录(借:管理费用 - 福利费 - 853,贷:库存商品 - 853); 再做:借:管理费用 - 福利费 853,贷:应付账款 - 供应商 853。
2025-09-22
你好需要计算做好了发给你
2023-05-09
你好 1 借,应收账款203.4 贷,主营业务收入180 贷,应交税纲——应增销23.4 2 借,待处理财产损溢300 贷,原材料300 3 借,在建工程18.6 贷,库存商品16 贷,应交税费——应增(进转出2.6) 4 借,应付职工薪酬 0.5 贷,其他应收款0.5 时间不够了,您再说句话
2020-06-16
这种方式 是实际工作中常见的处理,按相关的商品比例结转销售成本。所有的企业只要有销售都 需要结转成本的。 你首先,是要了解你企业的经济流程,然后你的问题不是死盯着那几个科目,你要考虑你账务的完善性,是否包含了企业所有的经济业务。然后还要考虑利润和税收金额 是否合理。
2020-11-14
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