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老师 我们是做房地产开发的 合作商欠我们钱 他们做工程售房 现在没钱还我们 现在有业主要买房 业主把钱分期每月转给我们 原合作商有还我们钱都是做在其他应付款 等结算再结转 这种情况得怎么分录

2026-03-05 10:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-03-05 10:15

每月收款:借银行存款,贷往来科目(其他应收 / 其他应付)冲减合作商欠款。 一、每月收到业主转来的钱 借:银行存款 贷:其他应收款 —XX 合作商(冲减对方欠款) 二、如果你之前错误挂在「其他应付款」贷方(表示欠合作商) 现在收到钱冲欠款: 借:银行存款 贷:其他应付款 —XX 合作商(借方是冲减,贷方是收到抵账) 三、最后结算结清时 如果全部抵完,把往来科目结平即可。

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你好;  补合同资料 。 你们支付款给供应商;当时是 支付的什么业务款  
2021-12-15
同学你好 分包合同啥的都没有吗
2021-12-15
您好,可以转。合同中明确款项来源。
2020-09-15
你好; 要看你们之前支付的是什么款项  。 对应要补合同 ;  保障三流一致的处理的 ;     你们付款给 建筑方也得看 业务是什么 ; 才能判断你们需要补哪些资料的。 
2021-12-15
你好,原来你做的那笔其他应付款的往来账。再做一笔冲红的分录。就能平账。
2020-12-31
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