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老师:请问公司付了一笔房租2200元,因为价格降低租赁公司退回了300元,但是增值税发票实际开了2071元,其中的171元税金是员工自己代垫的费用,这种类型我应该怎么做账以及如何处理员工自己代垫的171元税金呢

2026-03-05 10:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-03-05 10:18

您好,意思公司就是支付了1900元,是吧

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你好 就100元的费用做冲销费用吧,这个因为之前就是不正规的做法
2021-03-30
同学你好 税金还可以收回来吗
2020-12-25
借营业外支出,贷银行存款汇算清缴,纳税调整,不允许抵扣。
2023-06-29
学员你好,分录如下 :(1)借*应付职工薪酬583000 贷*银行存款503000 应交税费20000 其他应收款10000 其他应付款50000
2022-12-06
你好 (1)8日,根据%26quot;工资结算汇总表”,上月应什职工工资总额为583000元,其中扣回代垫职工医药费10000元,代扣职工房租50000元,代扣职工个人所得税20000元,实发工资为503000元。工资已通过银行结算,汇入职工个人工资账户。 借:应付职工薪酬,贷:银行存款,其他应收款,应交税费—个人所得税 (2)10日,计提为5名高管配备的小汽车的折旧费合计10000元,以银行存款支付为销售人员租赁住房的租金合计20000元 借:销售费用   ,       贷:应付职工薪酬—福利费 借:应付职工薪酬—福利费 ,     贷:银行存款 借:管理费用  ,       贷:应付职工薪酬—福利费 借:应付职工薪酬—福利费 ,     贷:累计折旧 .(3)12日,以银行存款缴纳职工的社会保险费合计120000元,缴纳住房公积金90000元. 借:应付职工薪酬—社保,公积金 ,     贷:银行存款 (4)15日,以自产的每桶成本为70元的某品种食用油作为春节福利物资发放给每名职工。该品种食用油市价为每桶100元 借:应付职工薪酬—非货币性福利     贷:主营业务收入       应交税费—应交增值税(销项税额) 借:主营业务成本     贷:库存商品   借:生产成本,制造费用,管理费用,销售费用     贷:应付职工薪酬—非货币性福利 
2022-12-06
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