一般计税预缴可以扣除分包 回企业所在地还是销项税额-进项缴纳

老师,我咨询一个问题,A建筑施工单位(一般纳税人)承包了一个活,将其中劳务分包给了B公司,该劳务分包性质为清包工,那么无论B公司是某某建筑工程公司还是某某劳务服务公司,都可以适用3%的简易计税率吗?同时A方收到该3%的发票是不是都可以抵扣
我们是建筑企业一般纳税人,有清包工的项目开具3%的普票给对方,收到一张该项目的增值税专票(劳务发票),请问这张专票可以入账吗?按道理来说清包工是简易征收不能抵扣进项的。
老师同学们好呀,请教大家一个问题,总包把劳务分包给劳务公司,劳务公司给总包开发票开的3的专票,现在劳务公司要核销外管证,做了份结算书让总包盖章,总包不盖,理由是之前开票的时候没有减去劳务公司预交那部分税金,劳务公司开的专票给总包,总包不是直接可以抵扣税金吗?还要怎么减去劳务公司预交那部分税金呀
抵扣税费 请问老师:我们开票开出去60万6个点的专票,收到款,然后打出去10万收到10万6个点的专票,可不可以算作我们所需要交的税费就是50万的开票增值及附加,然后还有50万的企业所得税? 我的算法是: 60万除以1.06x0.06x1.12 - 是开票的增值及附加 然后收到10万是不是抵扣的也是增值和附加税呀? 刚刚入门小白,烦请老师帮忙解答,谢谢
郭老师,新增值税法的问题,建安企业总包,收到分包劳务发票,是不能抵扣,还是抵扣了要怎么开票,政策有点不清楚,可以帮忙解答一下吗
请问下有没有类似于信用票据的模版,说明是我们赠送给客户的不收费产品呢!谢谢!
请问,小规模公司,开专票,应交税费科目的二级科目是哪个?开的专票
老师,报关单上的名称和发票名称不一致,但是代码是对的,导致申报退税的时候是不得退税,退税为0.请问还能有补救方法吗?一月的报关单,2月申报退税
晚上好,我要去重新修改4季度的报表,我们工资都是当月计提次月发放工资,在填写企业所得税季报的时候,应付职工薪酬填写,看科目余额表是从应付职工薪酬的贷方累计金额选择日期是从1月-12月吗?还是怎么看
老师请问下,公司2024年12月申请专利,专利费发票开在2025年,记账2025年研发支出~其他费用里面,问题1.这个能进行加计扣除吗?2.算不算去年的费用?3.如果不能入研发支出,那2025年已经入了要怎么处理比较好呢?
老师, 我们的工人工资由甲方代发了,这个个税应该谁报
一般纳税人,我2月份的发票开错了,3月红冲,多缴纳的增值税,会退回来吗?还是没得退了
个体户,经营者在平时做了工资,申报了工资薪金的个税,在个体户汇算清缴时,经营者的工资要调增,那么按照工资薪金申报的个税怎么办,产生的个税可以退吗
2026年3月发现2025年汇算清缴前的管理费用多计四千多应该怎么做处理分录?
今天公司购置了一辆车。两购置税已经在电子税务局上申报并扣款成功。还需要代缴车船税吗?船税怎么申报?的缴费依据是什么?
还是之前的政策 简易计税分包出去的部分开普票 预缴和企业所在地缴纳可以扣除分包
不是,是总包,如果要抵扣分包进项,开票不能差额什么的,不然就是不能抵扣分包进项,什么的
总包是一般计税的,不允许抵扣分包 只有预缴可以 开票不变