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邹老师,您好!例如本期销项税额是5804.44元,之前没有留抵税额,但有待认证进项税额,就勾选了待认证进项税额7420.70元,想请教一下,结转进项税额和销项税额的详细会计分录。特别是有留抵税额时,会计分录和应该用哪个会计科目?麻烦老师帮讲细来

2026-03-06 14:27

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同学 您好 待认证进项税额是在收到发票还未认证的时候使用
2020-10-16
你好,借销项税额,转出未交增值税,贷进项税额,没有说分2年抵扣,需要把之前做借进项税额,借应交税费-应交增值税_待抵扣税额  负数,你这个认证没,之前我的买回来所有进项税 没有做借应交税费-待认证进项税额, 借应交税费-应交增值税_待抵扣税额  负数,
2021-07-29
你好,认证一张的话借库存商品,应交税费-应交增值税进项税额1000,贷应付账款,借银行存款,贷主营业务收入,应交税费-应交增值税销项税额900,剩余就不用做了
2022-05-23
填列到资产负债表的金额就是=300-100-100=200
2021-01-06
你好;       不对哦 ; 你这个待认证进项税应该做借方去; 怎么做贷方的; 你 具体是啥子业务的;描述下; 我看看怎么写   
2022-12-07
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