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老师您好 我刚接手了别人的账,有点不明白的地方希望您帮我解决下。我的前任会计在收到发票进账的时候做的是借 应交税费 待认证进项税额 然后在月底的时候做的结转分录是 借 应交税费-应交增值税-进账税额 贷 应交税费-待认证进项税额 我不太会用应交税费-待认证进项税额这个科目 麻烦老师给我解释下,还有他这个分录对吗?另外 实际情况是进账大于销项 不用交税 这个结转分录怎么写?谢谢

2020-10-16 09:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-10-16 09:35

同学 您好 待认证进项税额是在收到发票还未认证的时候使用

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快账用户9179 追问 2020-10-16 09:36

老师 你回答的太简单了 下面的两问呢

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齐红老师 解答 2020-10-16 09:55

分录对的,当月进项大于销项不用结转的。需要交税的时候才结转。

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同学 您好 待认证进项税额是在收到发票还未认证的时候使用
2020-10-16
同学你好 就是在待认证抵扣进项税里面
2021-12-09
您好,没有原始凭证,没关系的这个。也可以附上上个月做了会计凭证,有源可查就行
2020-08-25
同学你好,您已经认证了,是要计入进项税额的;不需要转入未交增值税中;
2021-01-13
没问题,这都是正常的。
2023-03-09
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