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老 师,我们销售商品,销售价格是1000元,付800元可以抵1000元,请问这个分录应该怎么做

2026-03-07 20:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-03-07 20:33

您好,意思是别人付800算1000,是吧

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快账用户4567 追问 2026-03-07 20:33

嗯嗯是的

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您好,意思是别人付800算1000,是吧
2026-03-07
借银行存款950, 财务费用手续费,50 贷主营业务收入、 应交税费。
2021-11-26
你好    把赠品开发票栏次去 ;下面开折扣体现负数 ; 这样来处理 开票 。 这个赠品要视同销售的  
2021-04-28
你好!这个如果你不分开开发票的话,是都计入货物收入。如果你是开专票,就分开。除非你单独开运费,不然都是货物
2022-08-25
你好 冲掉月底结转的成本。然后销售800元的商品 借 银行存款 800 贷 主营业务收入 应交税费 借 银行存款 4200 贷 预收账款 4200 再结转这800元商品的成本
2020-08-09
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