没明白为啥账务利润是2万 实际利润是1万 ?

中间开始做的账、现在发现利润表有2万利润、然后电子税务局可以弥补亏损1万、因为结账的话报表默认是按2万的利润结账实际可以弥补1万的亏损、后续怎么做账?和结账?
甲公司于2013年1月1日以货币资金8200万元取得乙公司90%的股权(同一控制下控股合并),有关资料如下:(1)2013年1月1日,乙公司账面净资产为8000万元,其中股本为5000万元,资本公积为1000万元,盈余公积为200万元,未分配利润为1800万元。甲公司合并前.其资产负债表中列示的账面净资产为15000万元,其中股本为9000万元,资本公积为3000万元,盈余公积为2000万元,未分配利润为1000万元。(2)乙公司2013年实现净利润300万元,分派现金股利90万元,按净利润的10%提取法定盈余公积。(3)乙公司2014年实现净利润400万元,分派现金股利160万元,按净利润的10%提取法定盈余公积。要求:(1)编制甲公司2013年1月1日的会计分录。(2)编制甲公刮2013年和2014年按权益法调整的调整分录。(3)编制2013年合并财务报表编制中有关的抵销分录。(4)编制2014年合并财务报表编制中有关的抵销分录
老师,23年暂估时借 主营业务成本40万 贷 应付账款40万 今年没有成本票 然后把30万报了一次性奖金收入按照3%申报了,10万调增了汇算 我把10万这个调增做的分录是 借利润分析未分配利润-10万 贷 应付账款 暂估 -10万 那么 这个奖金如何冲暂估?
请教一下老师:小规模三季度开了5万发票,实际到账3万,账务做了主营业务收入5万并结转到了本年利润当中,四季度红冲掉重开成3万普票,账务如何调整正确呢?先把结转到本年利润的主营业务收入2万从本年利润中调整成贷方,在借主营业务收入2万贷应收账款2万吗?(只调整差额2万部分),在调整借应收账款贷管理费用职工薪酬部分,对吗老师
老师您好咨询个问题,我们每个月运营成本约20万,但是老板说必须有20万利润才算公司不挣不亏呢?她要求员工每个月到账的贡献值(到账金额-业务成本)必须达到20万,按照我们这个行业达到20万贡献值,到账就得50万。月收入50万,去掉成本20万不是还有30万利润吗?
老师好,工商年报上养老缴费金额只填单位部分,个人部分是不是不用填入的
【案情】钱某驾驶机动车搭载赵某回村途中,车辆撞到路中的障碍物,失控撞向路边灯柱发生交通事故,造成赵某受伤。公安交管部门认定,钱某负事故全部责任。赵某诉至法院,请求判令钱某赔偿医疗费、残疾赔偿金、精神损害抚慰金、误工费等损失。(1)钱某要不要承担责任?(2)钱某能不能减轻责任?(3)钱某的行为属于什么行为?
小规模纳税人开具的普票,一般纳税人可以做价税分离入账吗
老师好;请问现在计税工资是多少了?
请问一下我要在外面机构贴现,我给了承兑汇票给a商贸公司100元,然后她扣了手续费10元,最终打进我银行90元,我要怎样做账
老师,个体户如果核定项目信息有两项,是不是不能申请核定征收?
非独生子女,只有一个老人了,专项扣除全部子女享受1500,还是3000?
公司有些支出无法取得发票,报销不能对公支付,有解决的办法吗?
请老师帮忙写一下?谢谢了
应纳税所得额,是不是就是利润表里的利润总额
业务形成的 就是录取这个公司的收入多 实际这个公司没有那么高的收入
具体怎么形成的呢?说说你的业务
业务— 本次收入3万 可以入到本公司的成本1万 实际成本应该为2万 但其中的1万在账务中无法形成
你现在没有做账依据的,没法做账的哈,虚假做成本要被罚款的
税务按照真实发生的报税 我说的是怎么行成第二个报表给领导汇报
那个不做账,自己手工直接调整利润就行了哈
主要是不知道怎么做凭证
比如,你确实多付了款,只是没法取得发票,还是正常做成本 借:主营业务成本 贷:银行存款/其他应收款(冲已经挂账)
感觉这个分录不适合我
不然你的成本费用没发生,怎么做账呢?必须要实际发生了才做账