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请教一下老师:小规模三季度开了5万发票,实际到账3万,账务做了主营业务收入5万并结转到了本年利润当中,四季度红冲掉重开成3万普票,账务如何调整正确呢?先把结转到本年利润的主营业务收入2万从本年利润中调整成贷方,在借主营业务收入2万贷应收账款2万吗?(只调整差额2万部分),在调整借应收账款贷管理费用职工薪酬部分,对吗老师

2024-12-06 14:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-12-06 14:38

借应收账款,负数 贷,主营业务收入,负数 应交税费,应交增值税,负数 借,主营业务收入负数,贷,本年利润负数。

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齐红老师 解答 2024-12-06 14:39

在调整借应收账款贷管理费用职工薪酬部分,对吗老师 这个是啥

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快账用户2801 追问 2024-12-06 15:49

调整部分只需要调整差额2万就可以了吧

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齐红老师 解答 2024-12-06 15:53

你好对的 是这么做的

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快账用户2801 追问 2024-12-06 16:40

那税怎么处理呢?只需要冲减掉2万部分的税吗?还是把三季度5万发票的税全部冲减掉,四季度在重新做四季度新开的3万发票的税

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齐红老师 解答 2024-12-06 17:53

是没有交税,把它结转到营业外收入就是了。建应交税费应交增值税负数 贷营业外收入负数。

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借应收账款,负数 贷,主营业务收入,负数 应交税费,应交增值税,负数 借,主营业务收入负数,贷,本年利润负数。
2024-12-06
借应付账款,贷以前年度损益调整, 借以前年度损益调整, 贷利润分配未分配利润做这一个。
2023-02-23
对的哈,您这里分录完全正确的
2023-01-07
同学你好 分录是这样做的
2022-07-11
同学你好, 你家是小企业会计准则吧。 用【利润分配未分配利润】这个科目 过度
2025-04-21
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