不行,不能在 3 月确认 12 月的收入和成本。 按权责发生制: 12 月已经送货 → 12 月确认收入、结转成本 发票 1 月才开 → 属于未开票收入,1 月开票只冲销未开票收入,成本不动 你之前次月确认上月,是跨月没问题; 这次跨年,必须归到 2025 年 12 月,不能拖到 2026 年。

我公司11月开出100万发票,开票只是为了收款,产品没出货的,我11月确定收入,可以不结成本,留在产品,那11月利润好高,12月完工发出产品,但12月没销售,结成本,12月亏损好大,这样操作可以吗?还是有更好的建议?这样年报表就会很难看,还是在11月反映销售时,结转成本好呢?又由于我11月的抵扣发票有部分是12月才开出发票,我11月应交4万增值税,由于有部份材材发票12月开出,所以我11月实交7万增值税,交多税了。12月拿到进项发票再认证3万税额,那就变留抵税额3万了,留底税额影响增值税负吗?问题有点多,请老师耐心解答
园林绿化企业,有个项目只做劳务。2020年申报了农民工工资120万,但是一直没有开发票,也就没有做收入,也没有结转成本。2021年6月开票了19万,我结转了15万成本(2020年申报的工资)。2021年7月开票了9.5万,我结转了7.9万的成本(2020年申报的工资)。2021年8月开票了68万,我结转了59万的成本(其中2020年申报的工资结转了14万,28月当月申报了45万的工资并发放了)。2021年9月开票了19万,我结转了15.8万的成本(其中2020年申报的工资结转了5.8万,9月申报了10万的工资,也发放了)。10月申报并发放了16.7万工资,11月申报并发放了14.4万工资,12月申报了1.76万工资,10.11.12月都没有收入,也没有结转成本。 税务说让我提供90几万的成本明细,我想问老师,以上情况我存在哪些税务风险,我应该怎么给税务解释?
是这样的,我刚刚去个医疗耗材企业工作,企业有进销存和独立的财务软件。现在入库商品当月不一定取得发票,发出去的商品不一定都开销售发票。因为商品很多我想这么做可不可以。每月收入按开出的发票确认收入申报纳税,入库按取得发票做库存商品,结转成本时按开出发票商品的出库金额结转成本。老师,如果按发出商品确认收入的话我工作量太大了,当月核算未开票收入,次月得对应上月未开票做冲会,而且月月冲暂估商品,心里乱麻一样。
老师你好,我们在11月份错多开了一张票,当时在开票软件点了作废但没有成功,直到这个月才发现,于是我今天做了红冲,但是有一个问题,红字发票是我今天刚开的,那12月份开的红字发票可以做到这个月的分录里面去红冲吗?不然的话我现在做上个月11月份的账,上个月实际根本就没有开票收入,而且也没有成本结转,那不就是虚开发票吗?月末根本没法结转啊,有什么好的解决方法吗?还是说这个开错的根本就不算收入,可以不做收入这笔分录?
老师好,我们公司是贸易型出口退税企业,12月份的报关单之前的同事在二月份才申请退税,批次是2024年12月,但是看她出口退税勾选是在所属月份3月份才用途确认,然后我这个月把上年剩下的出口发票也开了,我的出口退税勾选进项发票确认也是在三月,就是说三月有两个批次的出口退税的金额,这种有没有影响?然后我到时候出口退税申报表是填2024年12月003批次吗
老师,公司全额承担社保个人部分,把个人部分也并入了工资申报个税,同时个税也做了三险扣除,那工资表还需要单独体现扣除三险这个项目吗,达不到起征点,不扣个税的话那工资表的应发工资和实发工资是不是一样了?
分公司没有收入,但是刚买了一辆轿车,对方开了专票,这个进项税要怎么处理
25年10月份收到租金发票3万,10-12月份,每个月1万,每个月摊销费用-借:管理费用 贷:预付账款,12月份退租半个月租金5千,12月份摊销5千,总共摊销租金2万5,发票3万,到26年发票3万作废,对方重新开具2万5.我收到发票2万五和款项5千元,怎么做账务处理
老师好!我想问一下我们从西班牙直接采购一台机器卖到越南西哈努克港,不在国内停留,国外船直接到越南,通过外贸公司打款,有十万的利润,这个要怎么申报啊
有了解电商客服外包的老师吗?收到结算账单一般是怎么核对的?
个体户小规模怎么做经营所得汇算清缴 有具体课程吗
老师,自然人电子税务局怎么查询已离职人员信息
现在还可以修改23年、24年汇算清缴
请问研发费用加计扣除时剔除了一部分金额不得加计扣除,在高新企业认定的时候需要剔除吗?
老师,由于我们公司对公账户客户还未回款,账上资金不够运营,所以从公司的私户转了12万到公户里面,由于私户的户名是我们公司的法人,所以是以法人借款的名义转到对公账户上的。这个法人借款给公司用的话,最长可以借多长时间?是可以不算利息的吧?