现在补交印花税就行了哈

老师好我们公司是一般纳税人 6月和7月份增值税附加税应该减半征收,但是我们申报和缴纳的时候都没有减半,现在要申请退税,还要更正申报报表,这个应该怎么操作?
老师,我现在遇到19年的一笔26000房租费,重复确认了,2020年汇算清缴没有调整, 1.现在正确的做法是去做更正申报,我想问一下,更正申报流程是什么?很麻烦吗?税务局会不会找别的问题啊?这个公司特别小小规模。 2.另一种有人建议直接在当期红冲,但是今年1至11月份管理费用都是零,如果现在红冲,会发现管理费用负数,这会不会引起税务局的警觉?税务局眼前一亮,我就不好过了。税务局就很可能看出来冲了19年的费用了 3.如果在2021年汇算清缴调增的话,税务局以后发现这个问题 还会不会要补税?或者补税从今年汇算清缴结束到明年汇算清缴结束之间补税?还是今年汇算清缴之后都补税?
老师你好,我想请教一下,2024年1月份申报2023年12月份购买2块土地印花税,是做一笔缴纳印花税,现在公司要求这两块土地印花税要分开缴纳,那么,现在可以更正申报不,更正申报了要缴纳滞纳金吗?这种事情怎么办才好,谢谢
公司租房22年开始到现在,租房合同的印花税没有缴纳过,需要怎么不交呢,怎么操作,是按次,还是按年(次年一月申报上一年的)申报
关于汇算清缴,有家公司去年全年未发工资,但是都正常报税了,汇算清缴时员工也都申报了现在税务局通知要去税务大厅去更正申报,这个要怎样办理?没操作过,流程是什么样的,要带哪些材料?坐标上海
公司发的过节费是计入职工福利费还是工资
老师,客户让我们填公司信息,公司注册编号是税号还是营业执照编号?
老师,我老板有个公司,小规模欠200多万,但是有名义在银行借贷款,我可以注销这个公司吗
老师,房租金30万,做账是分12期摊呢,还是一次进去成本费用,按规定是啥,
银行贷款贴息收入会计分录怎么做?
老师购入农产品,然后前期用于摆摊推广宣传送出去了,我的分录怎么写?
您好,请问下 查账征收的个体工商户 在做年度汇算清缴时候需要将免增值税金额计入到收入缴纳经营所得税吗?
去年做了一笔未开票收入,今年实际开票了,账上怎么做
签订的6%技术服务费合同里面可以包含销售货物?
老师,小规模公司贷款购一台新能源汽车,我想问可不可以一次性计入成本,还是要4年折旧走成本