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老师好我们公司是一般纳税人 6月和7月份增值税附加税应该减半征收,但是我们申报和缴纳的时候都没有减半,现在要申请退税,还要更正申报报表,这个应该怎么操作?

2020-08-26 14:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-26 14:24

你好!这个你先填纸质申报表去税务局补充申报。退税的需要问下税务局,看要你们提供什么资料了。

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快账用户8103 追问 2020-08-26 14:28

已经在电子税务局申报过了,本来应该申报的是减半后的金额,但是我们申报的时候是按没有减半的金额申报的

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齐红老师 解答 2020-08-26 14:34

你好!所以现在要去上门纸质申报了。

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快账用户8103 追问 2020-08-26 14:53

也就是说,在电子税务局上面不能更正,只有在税务大厅才能更正

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齐红老师 解答 2020-08-26 14:58

你好!是的。因为已经过了申报期了。

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你好!这个你先填纸质申报表去税务局补充申报。退税的需要问下税务局,看要你们提供什么资料了。
2020-08-26
你好,这个是没有问题的。
2022-10-16
你好,你当时做账怎么做的?
2022-10-16
你看有待办事项没有,有的话,零申报即可
2021-07-14
你好,截图下8月份的申报表看下。
2021-08-13
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