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老师,销项31136万减进项30964万差额进未交增值税171万,本年已交增值税168万,未交增值税3.7万怎么处理呢

2026-03-09 16:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-03-09 16:47

是不需要交增值税了吗?形成未交增值税 贷方余额??

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相关问题讨论
你好 这样做分录可以的哈 没错的哈
2024-02-27
你好;    转出未交增值税11万 是借方还是 贷方的?    
2021-12-29
结转销项税额、进项税额 结转进项时 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 13 贷:应交税费——应交增值税——进项税额 13 结转销项时 借:应交税费——应交增值税——销项税额 10 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 10 如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;
2020-08-27
有累计的也是正常的
2023-09-13
您好 增值税计提是:借 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 2万 贷 应交税费-未交增值税 2万。
2021-06-27
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职称:注册会计师,税务师

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