你好,未交增值税是借方余额2万,表示有留底。
比如进项8万,销项10万。 请问增值税计提是:借 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 2万 贷 应交税费-未交增值税 2万。 还是: 借应交税费-应交增值税-销项税额10万 贷 应交税费-应交增值税-进项税费8万 贷 应交税费-应交增值税-转出未交增值税2万。再做前面那步,借应交税费-应交增值税-转出未交增值税2万 贷 应交税费-未交增值税2万。 就是要不要把进项销项先结转到相反方向?还是不用?
老师,6月销项税额10万,月末,是不是还有做转出销项税额,①借 应交税费-应交增值税-销项税额 10万 贷 应交税费-应交增值税-转出未交增值税10万 ② 借 应交税费-应交增值税转出未交增值税10万 贷 应交税费-未交增值税 10万 7月缴纳的时候 借 应交税费-未交增值税 10万 贷 银行存款 10万 是这样吗
老师好!请问:本月进项税留抵余额为:10万,会计分录 :借:应交税费-应交增税-转出多交增值税10万 贷:应交税费-应交增值税-进项税额10万 然后 借:应交税费-未交增值税10万 贷:应交税费-应交增值税-转出多交增值税10万 这样做对吗老师 谢谢!
年末是不是要结转增值税?现在科目余额,应交税费增值税进项税借方余额769700.1 应交税费增值税销项税借方余额 -571292.93,应交税费增值税进项税额转出贷方余额 225628.84元,应交税费增值税未交增值税贷方余额 -34650.61元,我要怎么结转呀,分录怎么写
老师,增值税结转分录如何做呢?本月销项10万,进项8万,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 2万,贷:应交税费-未交增值税,2万, 次月实际缴纳2万时,借:应交税费-未交增值税 2万,贷银行存款 2万 这样处理的话,应交税费-应交增值税-转出未交增值税科目借方余额每个月累计的。
老师您好!请问一下,外贸公司一般贸易出口,1.出口报关单以EXW成交方式,出口退税申报按FOB,做出口退税申报的时候,直接拿EXW作为FOB申报,是吗?2.如果出口时以FOB作为成交方式,那外贸公司的出口退税单证资料里还要准备国内运输单据和发票,是吗?
出口退税的详细流程是怎样的
老师4-5月的增值税没报,进项我能认证到4月吗
老师,会计在审核合同的过程中,应重点注意哪些方面?怎样能更好的规避掉企业的一些风险
老师有份合同之前签的是9个点的,现在变更成6个点的合同总金额对方说不变,税差怎么处理最好呢?
你好老师,我现在接一家企业老板基本户里有还贷款的支出,2023到现在也没有账,现在我接手我从哪个时间段记期初数,然后这个还贷款的分录如何做?
我想问下,我们以前预收金额很大,现在越来越少,应收越来越多,会有风险吗
老师,审合同,在哪些条款涉及到风险点,财务会计人员应如何规避?
老师,A公司为小规模纳税人,A投资B公司,B公司现在分红给A公司,要交哪些税?B公司可以直接分红给A公司的个人股东吗?
报关单上申报报关公司单位名称跟报关发票公司单位名称不一致会有什么影响吗?
第二个是正确的需要交税2万。