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老师,请问下进项税转出科目期末有余额,导致应交税费科目余额与财务报表应交税费金额不一致,这种怎么办

2026-03-10 10:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-03-10 10:27

以应交税费一级科目余额为准

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快账用户8561 追问 2026-03-10 10:29

怎么调账才能保证报表与科目余额表一致

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齐红老师 解答 2026-03-10 10:30

怎么会跟2级科目一直呢?没法做到哈

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快账用户8561 追问 2026-03-10 10:30

是一级科目就不一致

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以应交税费一级科目余额为准
2026-03-10
你好,你要先确定。是什么原因?如果真的是你说的这个原因, 你该做进项就做进项,该做转出做转出它就能够对得上了。
2025-04-11
您好,因为负债 表是重分类过的,您看其他流动资产那里有金额,这是列示的留抵进项税
2025-03-15
平时每月有清理吗
2023-12-22
那你看下你认证清单和你账上做的发票明细核对一下的是少做了哪张发票,再补上。
2025-01-03
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