那你看下你认证清单和你账上做的发票明细核对一下的是少做了哪张发票,再补上。

老师好,用友T3普及版建账,余额表里待抵扣进项税额借方有余额,是不是应该在应交税费下设置二级科目待抵扣进项税额,应交税费是负债,不知该如何设置系统里的待抵扣进项税额科目
你好 账上的待抵扣进项税科目余额 跟实际进项票的税额不一样怎么办 实际的少
待抵扣进项税借方余额大于未交增值税贷方余额,导致应交税费余额为借方,并且体现在资产负债表应交税费的负数,应该怎么处理。
老师我应交税费期末余额为负是进项大于销项实际没有进项留底怎么调
系统抵扣的进项税大于帐面进项税额导致进项税额为负数实际不用交税应交税费科目有余额怎么办
装修款给供应商,做的预付款,但是不给开发票了,账务怎么处理
我的单位统一是kg,,,发票10吨就是10000kg,100公斤就是100kg 3850千克就是3850kg,,对吗???
老师好,通过身份证号判断男女具体怎么操作
老师你好,问下就是想咨询下,外帐做账费用算是人力成本么?
请问结转本年利润怎么算
公司现是筹建期发生的费用直接计入当期损益管理费用可以吗 还是说要计入管理费用-开办费(各明细)
外账有票可不可以不做账
收到货款的当月确认收入,然后没开票。后期可能会开票。这个按收款确认收入,税额这块是直接不写还是怎么做
物流公司,公司从中石化买了柴油,二十万 ,给开发票了, 但是油还得每个月才能消耗完,做什么凭证?
股权转让,转让的时候需要交20的财产所得,分红的时候新股东还需要交20的股息红利,那如果说,我先进行分红,再转让,这样是否可以少交税