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老师,我们公户收到一笔对公贷款90000元的工程款(实际收到90000元是对方公司承兑给我们的工程款),公户另外支付银行扣承兑利息2870元(次月银行会开票给我们),公户另外支付给平台扣交e保服务费105元(次月平台会开票给我),请问这三笔金额怎么做会计分录?

2026-03-10 11:43

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你好 借银行存款 营业外支出 贷应收票据
2022-12-01
 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2025-08-03
 借:银行存款 74861.38        其他应付款  1284.37 贷:主营业务收入 76145.75 借:财务费用 1284.37 贷:其他应付款 1284.37
2021-02-23
同学,你好。 应收账款的出售不附有追索权,按实际收到的款项,借记“银行存款”科目,按所售应收账款已提的坏账准备金额,借记“坏账准备”科目,按所出售应收账款的账面余额,贷记“应收账款”,按其差额借记或贷记“财务费用”科目。 分录:借:银行存款 74861.38 财务费用——保理服务费 1284.37 贷:应收账款 76145.75
2021-01-18
您好,平台服务费的进项税5.9 借:主营业务成本-服务费或劳务费 99.7 进项税 5.9 贷:其他应收款–灵工平台 105.6
2025-03-29
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