一、收到金融链形式工程款(实质是对公贷款/应收款融资) 借:银行存款 90,000 贷:短期借款/应收账款-XX公司 90,000

老师,我们公户收到一笔对公贷款90000元的工程款(实际收到这笔90000元是对方公司以金融链的方式给我们的工程款),银行扣利息2870元(次月银行会开票给我们),平台扣交e保服务费105元(次月平台会开票给我),请问这三笔金额怎么做会计分录?还有2870和105对方会都次月给我们开票,这两个金额怎么做会计分录,收到发票时会计分录有怎么做?
从对公支付劳务费,但是对方不开票,汇算清缴直接剔除可以吧
老师 个体户成立之前销售给客户的货 没有开发票 现在客户要求补开前面的发票 要求这个月开完 但是发票额度不够 现在需要提额 需要提供购销合同 那购销合同是个体户跟客户签的合同还是个体户老板个人跟客户签
老师,我们公户收到一笔对公贷款90000元的工程款(实际收到90000元是对方公司承兑给我们的工程款),公户另外支付银行扣承兑利息2870元(次月银行会开票给我们),公户另外支付给平台扣交e保服务费105元(次月平台会开票给我),请问这三笔金额怎么做会计分录?
已经做账,一般纳税人,对方退款,我怎么处理
你好,老师 请问一下 我们招聘一个退休人员 那退休人员工资 超过5000 是不是也要交个税
请问建设充电站,前期的场站设计费,勘测费,环评等中介费用,能按场地租赁20年,进行长期摊销吗?因为后期也不会形成某项固定资产,但是又和场站角色相关,正确的账务处理应该是怎样的?
老师,我们公户收到一笔对公贷款90000元的工程款(实际上这笔90000元是对方公司承兑给我们的工程款),90000元是实际收到的金额;银行扣承兑利息2870元(次月银行会开票给我们),平台扣交e保服务费105元(次月平台会开票给我),请问这三笔金额怎么做会计分录?
老师,购买的鸡肉,用来招待客户,可以结转业务招待费用,借管理费用-业务招待费用,贷库存商品,没有进项税
员工交的个税都是次月补贴在工资里的,现在是员工离职了,申报最后一个月产生的个税怎么做账?