你好,在应付职工薪酬里边挂着就行

计提工资的时候是借管理理费用代应付职工薪酬 ,借应付职工薪酬,贷其他应付款未付工资。发放的时候是借未付工资,贷银行存款其他应付社保啥的,如果是晚两个月发工资,其他应付款未付工资最后有余额,这样可以吗?
老师,借:管理费用等科目,贷:应付职工薪酬—工资,社保 借:应付职工薪酬—社保,其他应收款(个人负担部分),贷:银行存款 借:应付职工薪酬—工资,贷:银行存款,其他应收款(个人负担部分) 我想问下这上面的工资是实发还是应发?
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抖店对账是用资金匹配回款还是用结算账单匹配回款
老师, 销售农药免增值税,员工拿样品怎么做账报税?
老师,收到发票如果 当月不认证,下个月再认证,那么当月做分录,进项税做在哪个科目下?
老师,红冲去年发票怎么入账?交的税费也要冲吗?没有以前年度损益调整是新增吗?小企业会计准则
未开票原材料成本主营业务成本,在哪张表格调增
拿来的报销单是用现金报销的,里面有的开了普票,税务这边怎么做账
老师,管理人员出差车费是301,进项税额是24.85,过应付职工薪酬科目,这个分录怎么做?
4月份客户通过简单汇平台放款至我司账户提前提现1笔10万金单融资(无追诉权保利融资)需要扣除的平台服务费108.33元及融资利息费用1462.5元,后续可申请开发票,那么会计分录具体如何做
金蝶精斗云自动带出的现金流量表不对,请问如何根据资产负债表和利润表调整个正确的,然后在电子税务局中申报年报呀?
像平常没有收到的火车,打车费发票,运费,购买的办公用品也没有发票,情况下,企业汇算清缴 应该填在哪里? 财务手续费也汇总在一起吗?