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老师,我们公户收到一笔对公贷款90000元的工程款(实际收到这笔90000元是对方公司以金融链的方式给我们的工程款),银行扣利息2870元(次月银行会开票给我们),平台扣交e保服务费105元(次月平台会开票给我),请问这三笔金额怎么做会计分录?还有2870和105对方会都次月给我们开票,这两个金额怎么做会计分录,收到发票时会计分录有怎么做?会计分录1~借:银行90000贷:应收账款90000分录2:~借:其他应收款~金融链利息2870贷:银行2870分录3:~借:其他应收款~平台手续费105贷:银行105分录4~次月回票-借:财务费用-利息支出2870借:财务费用-手续费105贷:银行2870+1059;老师,这样做会计分录对吗?

2026-03-10 12:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-03-10 12:15

1. 收到金融链工程款 90000 借:银行存款 90000 贷:应收账款 90000 2. 支付利息 2870(未开票) 借:其他应收款 — 金融链利息 2870 贷:银行存款 2870 3. 支付平台服务费 105(未开票) 借:其他应收款 — 平台手续费 105 贷:银行存款 105 4. 次月收到发票(关键!不再走银行) 借:财务费用 — 利息支出 2870 借:财务费用 — 手续费 105 贷:其他应收款 — 金融链利息 2870 贷:其他应收款 — 平台手续费 105

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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