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老师,我们公户收到一笔对公贷款90000元的工程款(实际收到这笔90000元是对方公司以金融链的方式给我们的工程款),银行扣利息2870元(次月银行会开票给我们),平台扣交e保服务费105元(次月平台会开票给我),请问这三笔金额怎么做会计分录?还有2870和105对方会都次月给我们开票,这两个金额怎么做会计分录,收到发票时会计分录有怎么做?看一下2870和105支付和收到发票时怎么做账???

2026-03-10 12:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-03-10 12:01

1. 收到供应链金融贷款(工程款)90000 借:银行存款 90000 贷:应收账款 —XX 公司 90000 2. 银行扣利息 2870(未开票) 借:财务费用 — 利息支出 2870 贷:银行存款 2870 3. 平台扣 e 保服务费 105(未开票) 借:管理费用 — 服务费 105 贷:银行存款 105 4. 次月收到利息发票(2870) 只做发票附件,不用再做金额分录 (因为钱已经扣了、费用已经入了) 5. 次月收到服务费发票(105) 同样只做附件,不用再做金额分录

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你好 借银行存款 营业外支出 贷应收票据
2022-12-01
借银行存款3 贷其他应付款3 借银行存款3 贷短期借款3 借其他应付款3 贷银行存款3 借银行存款20 贷预收账款20 借库存商品22 贷银行存款22 借预收账款20 银行存款5 贷主营业务收入25,这一步,正常来说你们只需要开22才对,关税和增值税的发票海关会开给对方 借银行存款2  贷主营业务收入2
2021-10-13
 借:银行存款 74861.38        其他应付款  1284.37 贷:主营业务收入 76145.75 借:财务费用 1284.37 贷:其他应付款 1284.37
2021-02-23
同学,你好。 应收账款的出售不附有追索权,按实际收到的款项,借记“银行存款”科目,按所售应收账款已提的坏账准备金额,借记“坏账准备”科目,按所出售应收账款的账面余额,贷记“应收账款”,按其差额借记或贷记“财务费用”科目。 分录:借:银行存款 74861.38 财务费用——保理服务费 1284.37 贷:应收账款 76145.75
2021-01-18
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