未开票收入 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入 -未开票 应交税费-应交增值税-销项税 如果以后补开发票 贷:主营业务收入 -未开票 负数 贷:主营业务收入 –已开票

老师,你好!5月份汇算清缴,购买货物,有些没票,一年下来大概有10756.7元属于无票。汇算的时候讲这部分扣出来了,就和账面不一样,需要调账。会计分录如何写?
老师你好,如果应付账款要清掉的话。应付余额在借方,调整到营业外支出。应付余额在贷方,调整到营业外收入。汇算清缴时,营业外支出剔出来。剔出的这部分怎么解决?
老师,要是公司去年增值税申报表的收入和企业所得税的收入不一致,查出来是增值税申报表多了无票收入这一部分,那是不是要在汇算清缴的时候加上这部分无票收入?这部分无票收入在今年3月份做分录的话改怎么做?
老师,要是公司去年增值税申报表的收入和企业所得税的收入不一致,查出来是增值税申报表多了无票收入这一部分,那是不是要在汇算清缴的时候加上这部分无票收入?这部分无票收入在今年3月份做分录的话改怎么做?
老师,您好,22年做了暂估成本,23年做汇算清缴的时候没有收到发票,汇缴时把暂估的这部分调出来,账务处理怎么做呢
老师,像租一个办公室,装修完后搞的除甲醛跟开荒清洁卫生这些,可以跟装修费一起记入长摊吗?不同公司做的业务
【中国税务】尊敬的xxx:经数据比对,您在2025年取得经营所得,根据个人所得税法相关规定,应当于季度终了后的15日内办理经营所得预缴申报(其他经营所得A表),并在次年3月31日前办理汇算清缴申报(其他经营所得B表)。请您通过个人所得税APP办理:①下载登录【个人所得税】手机APP;② 首页底部点击 【办&查】—【经营所得申报】—【其他经营所得(A表)/(B表)】,申报年度选择2025。如已办理,请忽略此信息。【国家税务总局深圳市福田区税务局】老师好 收到这个短信是什么意思 ?
老师你好,无票收入部分,入账了到时在汇算清缴调出来,分录怎么走好些
老师,收到保险公司红字发票,应该怎么入账,是这样吗,那个进项税额是作转出还是怎样做在进项税额这里。
老师:对方单位要开蔬菜包,一份是100份,共计175份,这样开票行吗?
老师 你好 员工一次性发放6万年终奖应该怎么交个税
老师好,请问所得税汇算清缴主表里的安置残疾人员所支付的工资加计扣除,这是系统按去年数据带出来的,我们今年数据在变动,在哪个附表里改呢?
公司组织会议产生的租车费、场地费、餐费各自开发票,入账怎么入?
老师你好对方给我开具材料款发票需要备注工程名称,和工程地址吗?
老师 电商数据是25年7月报送税务局的 请问25年7月以前的数据税务局现在在问 不给行不行 我看政策说是不追缴7月以前的了
不好意思说错了,是报销款无票
做账还是正常做成本费用, 根据实际的会计科目做,拿个本子或者做个表格登记,不能扣除的凭证号码,科目,金额