你好; 1. 需要的;这部分 是 没法税前扣除的 (假如是对方有钱或者 你公司 无偿抵减的 )

老师你好,当时做11月份的账有一笔分录是借:销售费用2250,贷:营业外支出2250,生成的报表未结算到营业外支出贷方金额,现在做12月份账的时候怎么把营业外支出贷方金额调整转到借方负数呢?
老师你好,如果应付账款要清掉的话。应付余额在借方,调整到营业外支出。应付余额在贷方,调整到营业外收入。汇算清缴时,营业外支出剔出来。剔出的这部分怎么解决?
老师,请问一下以前年底的应付款差额对不上现在调整为营业外支出。汇算清缴的时候需要纳税调增吗
请问应付账款期初借方余额调整,记入到营业外支出——非常损失,汇算清缴时需要纳税调增吗?
老师,逾期付款支付给对方的滞纳金,未收到发票计入了营业外支出,这部分营业外支出汇算清缴需要调增吗
帮我写一下工程施工单位成本核算和收入确认 分步骤的账务处理
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什么是生产工单?主要作用是什么?老师能通俗讲一下吗
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你好,老师,2月份发了年终奖员工都是每人3000做到了费用,老板娘的弟弟在公司任职每个月领工资,年底按干股给他分红10万,从私户转10万怎么处理?怎么记账
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那这部分就是得调赠增呗
1. 是的; 营业外支出调整; 对的