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老师,由于2024年12月的发票都是在2025年1月或者2月或3月才开具,前任会计2024年12月未做12月的暂估入库,我都做在了2025年1月份入库。那12月的入库单我是要放在1月份做12月采购入库的凭证后作为附件吗?

2026-03-11 09:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-03-11 09:50

可以那样子的,没问题的

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快账用户3256 追问 2026-03-11 10:03

老师,您说的是可以把12月的入库单放在1月份做12月采购入库的凭证后作为附件的?

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齐红老师 解答 2026-03-11 10:09

可以的,可以那样处理的

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快账用户3256 追问 2026-03-11 10:25

像这个情况,我在1月份做了12月的暂估采购入库,3月份收到发票了,又冲销了暂估入库,重新在3月又做了入库,那请问12月的入库单,我是放在1月暂估入库的凭证后面作为附件吗?

像这个情况,我在1月份做了12月的暂估采购入库,3月份收到发票了,又冲销了暂估入库,重新在3月又做了入库,那请问12月的入库单,我是放在1月暂估入库的凭证后面作为附件吗?
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齐红老师 解答 2026-03-11 10:28

暂估是收到货,发票没到。发票到了不需要重复入库,只是把当时暂估入库的单子附在发票后边

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快账用户3256 追问 2026-03-11 10:33

老师,发票到了,我是冲销暂估入库,再重新做入库的账。您看下我上面截图给您的,看下我做的哪里有问题吗?

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齐红老师 解答 2026-03-11 10:35

暂估入库规范操作 发票未到,已经收到货  借;库存商品 贷:应付账款-估价-供应商 不含税 正常结转销售成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 取得发票后冲对应进货数量暂估 借:应付账款-估价-供应商    库存商品/ 利润分配-未分配利润(跨年调整损益)/成本费用(暂估差额,无差额不管)  应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商  价税合计 支付货款 借:应付账款—结算户-供应商 贷:银行存款

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快账用户3256 追问 2026-03-11 10:40

老师,暂估入库需要有凭证附件吗?

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快账用户3256 追问 2026-03-11 10:41

您的意思是,有暂估入库的,入库单是放在后期收到发票的那笔凭证后面作为附件?

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齐红老师 解答 2026-03-11 10:43

入库单就是暂估的时候做附件,一式多联,留1年以后发票来了冲暂估使用

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快账用户3256 追问 2026-03-11 11:32

意思,入库单是要放在暂估的凭证后面作为附件的?

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齐红老师 解答 2026-03-11 11:36

对呀,一式多联,暂估和取得发票都需要1联

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快账用户3256 追问 2026-03-11 11:39

老师,暂估和取得发票都需要1联入库单?那分别是留哪联?我之前只留了红联作为记账联

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齐红老师 解答 2026-03-11 11:41

自己规定每个联次的用途,没有必须

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快账用户3256 追问 2026-03-11 12:53

老师,其他联次不好找了,我可不可以把红联的入库单放在暂估的凭证后面作为附件,然后将红联的复印件放在收到发票的那笔凭证后面作为附件呢?

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2026-03-11
你好,可以的。你按之前的做就可以了。
2025-09-01
你好 ; 你12月暂估的金额是多少 ; 你1月红冲的 金额是你12月暂估的金额吗?因为这个 会涉及 你货物销售出去没有 。怕调整以前年度损益调整科目的 
2021-09-16
红葱赞菇,然后再做发票的。
2023-04-07
同学,你好 先红冲之前的凭证,再把进项税做进去
2025-04-11
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