可以那样子的,没问题的

老师,我们购进货物,随货同行单是12月份来的,相当于12月份已经入库,但是发票是隔年1月才来的,可以把1月的发票放到12月做账吗?
我去查了之前会计做的账,2020年12月有库存商品暂估入账一批,后来1月又冲减了,后来收到的发票日期是12月30日的,没有入账,直接附在了12月暂估的那个凭证后面,我现在是要把12月30日的发票做到哪个月份去?
老师好,去年12月份暂估入库了一些库存商品,今年2月份发票开回来了,那1月份先要红冲暂估入库的凭证,2月份开回来发票以后再正常入账吗?还是2月份直接红冲凭证再入账?
老师,我们是供应链企业,专门做蔬菜和肉类配送的。这家公司我才来几天,我自己在查账的时候,发现有几笔12月份就入库了的蔬菜和肉类,入库的时候,发票没开,发票是今年1月份开进来的。但是去年12月份的账上没有做暂估入库。那我是就在1月份入购进的账务吗?当时入库的那个月,没有做暂估入库的话,会有问题吗?
老师,请问2024年12月的手续费,专用发票在2025年2月才开出,要怎么做账?2025年1月的手续费,在3月才开出。我是要先红冲之前的凭证,再把进项税做进去吗
郭老师,办税员录取的手机号不是自己实名的手机号可以吗
有个甲方的业务,两个公司都给甲方干,这三家能签一份合同吗?
老师,你好,汇缴清算a105050申报表第10行,11行补充养老保险和补充医疗保险怎么填
企税 汇算清缴可不可以选择用以前未弥补亏损?如果可以怎么操作?
本月加计抵减调减出现-30000多。我进项转出没填,这是两个月的加计抵减调减。我上个月加计抵减为享受。进项转出上个月1000多税额。什么情况下会调减这么多还是个负数。且我们本月出口进项也是0我手工维护上发生额就对了。但是调减额不动
老师好,我问一下发票额度的事情,现在我们每个月额度是170万,领导说下个月开始生产开收购发票➕销售发票额度要到600万每个月,我打电话问了税管员她说要收购合同,磅单之类的才能申请。我现在没有资料,因为是想着先提下个月有额度开票,你们有接触过吗怎么做的,是要开收购发票额度了再去提额吗,准备好资料有资料上传了再去提额再开发票
开票时要备注车牌号,但是写在了购买方地址一栏,有没有问题的
你好有没有大铭老师的群课件怎么获取
您好老师,我们公司以前每个部门一个账套,现在要合账,有些数据要变,这账怎么合!
公司做跨境电商,会从国内采购样品,每件样品金额很小,30多的,几块的,10几的。发圈夹子,毛巾这些日用品,有的样品会当做正品来卖,有的不会,因为从国内购买来直接打包寄往国外,货放国外,不方便盘点,一般都会卖完。所以采购货物做账直接计入成本了,没入存货,那这采购的样品金额很小,占比不大,计入哪个科目合适呢,就当正品计入成本可以吗?没有详细写样品摘要
老师,您说的是可以把12月的入库单放在1月份做12月采购入库的凭证后作为附件的?
可以的,可以那样处理的
像这个情况,我在1月份做了12月的暂估采购入库,3月份收到发票了,又冲销了暂估入库,重新在3月又做了入库,那请问12月的入库单,我是放在1月暂估入库的凭证后面作为附件吗?
暂估是收到货,发票没到。发票到了不需要重复入库,只是把当时暂估入库的单子附在发票后边
老师,发票到了,我是冲销暂估入库,再重新做入库的账。您看下我上面截图给您的,看下我做的哪里有问题吗?
暂估入库规范操作 发票未到,已经收到货 借;库存商品 贷:应付账款-估价-供应商 不含税 正常结转销售成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 取得发票后冲对应进货数量暂估 借:应付账款-估价-供应商 库存商品/ 利润分配-未分配利润(跨年调整损益)/成本费用(暂估差额,无差额不管) 应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商 价税合计 支付货款 借:应付账款—结算户-供应商 贷:银行存款
老师,暂估入库需要有凭证附件吗?
您的意思是,有暂估入库的,入库单是放在后期收到发票的那笔凭证后面作为附件?
入库单就是暂估的时候做附件,一式多联,留1年以后发票来了冲暂估使用
意思,入库单是要放在暂估的凭证后面作为附件的?
对呀,一式多联,暂估和取得发票都需要1联
老师,暂估和取得发票都需要1联入库单?那分别是留哪联?我之前只留了红联作为记账联
自己规定每个联次的用途,没有必须
老师,其他联次不好找了,我可不可以把红联的入库单放在暂估的凭证后面作为附件,然后将红联的复印件放在收到发票的那笔凭证后面作为附件呢?