同学,你好 一般金额不大,库存期末不为负数,那问题不大
我们单位是小规模,没有专门库管,商品经常已卖出,发票还没有到,财务上做暂估。财务上做暂估,那结转成本的那张表,上面不是有上期库存,本月购进,本月出库吗? 我的问题是,暂估的要在这张表上做吗 暂估肯定不准,比如说本期暂估10,发票来时可能会12,账务处理上会冲回10入12,那库存报表呢? 数量'没变,但金额变了 如果报表不显示,那报表上的本期购入又与账上的库存的借方不相符 我有点转不过来了
关于印花税,小规模商业按次贴花,我1月份购买了产品入库了,但是发票没来,我在账上做的暂估入库,二月份的时候发票还是没来,但是我要交印花税了,我是不是只交那些有发票的,这个暂估的先不缴纳印花税
老师,我们生产型企业,关于采购材料有这个问题:现在是7月份,7月份材料入库,但是我们和供应商对账都是8月份,对账完成才会开票。有老师告诉我7月份材料入库,即使没有发票也要暂估入账,这样才会跟仓库入账一致,做到账实相符。但是有个疑问,就拿现在7月份来说,7月份我按照仓库收货来暂估入账,到了8月份,发票到了,我冲红7月份暂估,按照收到的发票借材料 进项税额 贷应付,然后我又要再按照8月份入库的材料暂估,那么站在8月份的角度来说,岂不是两份材料入账了?当月的成本岂不是大了?
老师,我们生产型企业,关于采购材料有这个问题:现在是7月份,7月份材料入库,但是我们和供应商对账都是8月份,对账完成才会开票。有老师告诉我7月份材料入库,即使没有发票也要暂估入账,这样才会跟仓库入账一致,做到账实相符。但是有个疑问,就拿现在7月份来说,7月份我按照仓库收货来暂估入账,到了8月份,发票到了,我冲红7月份暂估,按照收到的发票借材料 进项税额 贷应付,然后我8月份依然会有供应商给我送货,我依然是没有发票,是按照暂估的来做,借材料 贷应付-暂估。这样子其实从8月来看,岂不是就两次原材料了???
老师,我们是供应链企业,专门做蔬菜和肉类配送的。这家公司我才来几天,我自己在查账的时候,发现有几笔12月份就入库了的蔬菜和肉类,入库的时候,发票没开,发票是今年1月份开进来的。但是去年12月份的账上没有做暂估入库。那我是就在1月份入购进的账务吗?当时入库的那个月,没有做暂估入库的话,会有问题吗?
你好,近三年的折旧没有计提怎么办
小规模,更正24年四季度所得税报表后,应多预缴比如10元,但是更正后没有补缴款的地方,现在在所得税汇算申报表里,也是按更正后税款计算的,没有按原缴纳金额来,应该怎么处理?
老师,我出租一套房,每个月3000 元,对方要求开发票,帮我算一下要交多少税费?
实操课平台老师的回复好像没有通知
老师您好,应付职工薪酬,汇算清缴应该填本年累计借方还是贷方
老师,酒厂里给别人加工酒,只收取加工费,包装那些都是委托方提供,但是流水线上工人的工资怎么处理
老师,银行贷款需要准备财务报表,我实际利润为负数,这个得自己改成正数盈利吗
老师,员工社保单位应交部分的计提,上缴分录怎么做
老师,请问总公司投资建造这个加油站,取得发票入账,怎么入账
老师您好!应付债券溢价发行时溢价金额计入应付债券-利息调整科目的贷方,因为“应付债券-利息调整”是个负债类科目,计入贷方不就表示负债增加了吗?为什么负债会增加呢?我不理解希望老师看到后给予指点,多谢老师!
老师,那我就直接做在1月份就可以吗?发票是1月份开进来的。就不需要在12月份重新暂估入库了?
同学,你好 最好是在12月暂估,如果不想暂估,做到1月份也行
那对于已开具发票的,是可以根据发票把购进的账做在1月份。但是。像那种去年12月份已入库,发票到现在也还没收到的,我这边要怎么做账务处理?
那对于已开具发票的,是可以根据发票把购进的账做在1月份。但是。像那种去年12月份已实际入库,去年12月份没有做暂估入库,发票到现在也还没收到的,我这边要怎么做账务处理?
同学,你好 本月暂估 借:库存商品 贷:应付账款
老师,您说的是,像那种去年12月份已实际入库,去年12月份没有做暂估入库,发票到现在也还没收到的,我这边要在1月还是2月做暂估入库呢?实际上去年12月份就已经采购入库了。
同学,你好 你就相当于现在补做,什么时候发现的,就什么时候补做
老师,我1月份的账还没做,那是把12月份没有暂估入库的做在1月份吗?因为2月份块结束了,发票还没收到,那我在2月底冲销掉1月份做的暂估入库。如果3月份还没收到发票,那要接着做暂估入库吗?
同学,你好 嗯嗯,是的
老师,但是现在有个最严重的问题就是,这家公司是去年9月份成立的,由于采购他们没有找到合适的可以开具发票的供应商,几乎都是在农贸市场找不同的个人农户那里采买的。所以,我们这边采购的蔬菜,都是没有发票的,因为没有进项发票,所以外账都没有做进项,前期就是采购入库的都没有做。从9月份开始,每个月都有配送,有配送收入。那现在外账上最大的问题就是,没有进项,只有销项,前任会计去年9月份开始,每个月也没暂估入库。这个问题该怎么解决呢?
同学,你好 你可以申请开具收购发票。