你好,从账务处理的角度上来看,是可以的。但是只限制在普票的
老师,我们购进货物,随货同行单是12月份来的,相当于12月份已经入库,但是发票是隔年1月才来的,可以把1月的发票放到12月做账吗?
你好,老师,我A材料实际是7月份采购进来的,但是12月份收到发票了,但是我这个A材料存货很多了,所以我叫她们12月份再开票过来,那现在问题是,我7月份暂估也存货很多,还是等12月份做新购进做虚假入库单,就说是12月份新购进的,但是现在不是都需要四流合一,那我12月份新购进的发票跟我实际7月份当时入库单日期对不上,这个怎么弄比较合理。
老师,请问12月已经收到货,然后1月份才收到发票,可以直接把发票附在12月的记账凭证后面吗?意思就是这笔原材料是计入12月,还是1月?
老师,去年12月份的银行手续费发票是今年1月份才开的,我把1月份开的这张专票直接入账到去年12月份了,现在12月份的账已经不能动了。我可以在1月份调整12月那笔收到银行手续费发票的分录吗?如何调整呢?
老师提取法定盈余公积是利润的10%还是净利润的10%
子公司之间,销售使用过的固定资产需要合同吗,只是开了发票
老师,我们现在请问改为A4横版打印,然后有A4竖版的对账单,那它的抬头是往左放还是往右放
公司租了个厂区,要装修,增加其他硬件设施,涉及多个项目分类,多种结算方式,支付款时,怎样做分录,像电梯,加建办公区这类
老师您好比如固定资产10万,折旧2万,计提残值5千,那现在要卖出发票按多少金额开
老师,算一下第二年增长百分比是不是用增长数/基数,比方说算2027年增长百分比,用(2027-2026)/2026总数
其他应收款收不回来,确认坏账,汇算时调增,还用调资产损失表吗?填了会不会更引起税务关注
老师,使用权资产里面,初始直接费用是销售佣金计入使用权资产,像像装卸费计入吗?
老师,我们公司有从养殖场购进鸡蛋,对方有给我们开免税进项票,但我们公司一直都没给下家开销售发票,这个怎么处理
老师,企业和牧场方签订一份牛粪干化垫料的销售合同,合同规定,牛粪由牧场提供,机器设备我们提供5年后设备归牧场所有。人员在牧场通过设备牛粪加工成干化垫料,我企业给牧场开发票大类是饲料*干化垫料。13的专票,老师,我想知道这个怎么做账,设备一套40多万,该怎么进行账务处理
嗯嗯,是普票呢,但是我想的是假设我们是15号以前报税,如果我已经报了税才收到的发票,是不是就不能返回修改了呢
你好,你当时入账,同时结转了,就可以这样做的
老师,我没明白您的意思呢?
你好 你当时是 借:库存商品 增值税 贷:应付账款 这样就直接把发票塞进去就可以了
我当时是做的应付账款-暂估应付款呢
你好 借:库存商品 增值税 贷:应付账款---暂估
老师,有个问题,我们是提供医疗服务的,就是说是免增值税的,还需要做增值税的分录吗?
你好,如果您最初的问题已经解决,请您及时给与好评。如果您有另外的新问题,建议您重新提问,因为单独进行提问,会方便其他同学查询同类问题,感谢您的理解和支持!
没有解决呀,我刚开始是做的暂付应付款,我已经报税了才收到发票,是可以还是不可以返回修改呢?老师我问的问题你并没有正面回答我哦,
你好,我是说,你后面又问,我们是提供医疗服务的,就是说是免增值税的,还需要做增值税的分录吗? 这个问题是需要重新提问的
老师,我不是已经被您纠正了吗?我刚刚又问了您问题啊,你们按条数提成,也不需要这样吧,问非所答的,学员反复提问有意思吗?
你好,感谢你的纠正。