同学,你好
股东在2025年9月的时候我们登进去看个人汇算清缴已经申报成功
是24年的完成了。
你现在看的是25年还是24年?

您好老师,我想咨询一下,我遇到的第一个问题是我今天7月2日开票中出现了去年11月份已经开过的增值税专用发票,然后我就去税务局找工作人员,工作人员在电脑上撤走这个这个重复发票过程中又出了 “汇总操作期间,得先申报才可将重复发票撤走”的提示, 然后我就找我们企业的会计让她先在税务官网先申报不交税操作 , 但是紧接着就出现了第二个问题:会计在申报过程又出现 【 您当前开票数据中存在“应税服务”发票信息,但营改增纳税人类型是应税货物劳务,无法进行申报提示”】=【出现“应税服务”问题的原因我找出来了是“我将上个月即六月份的一张9万多元本该开13%税率的发票错误的开成了6%税率问题】, 那我如何解决出现的这些问题啊,步骤是怎样的啊,老师
您好,老师,我咨询个问题,我是劳务公司,然后我们有个配套的建筑公司,我这边就是给建筑公司开劳务费发票的,然后今年我们有一个合同是已经完工了,今年需要全部确认收入,但是我劳务公司的人工今年只做了70%,还有30%没有做进来,现在是真的做不进来,我想着要不然就预提一次工资,直接借方进项目成本,贷方就是挂一个人,那我这个业务怎么处理呢,我做了这个业务,我这个月是不是得缴纳工会经费呢,还需要结转成本呢,那明年在做这个项目的时候报上来的工资表我又该怎么充呢,假如说后面就发生80万的人工费,那剩下的20万怎么办,
请教老师一个问题,园区为了完成任务,去年给我们公司申请了一个科技型小微企业,已经通过了,然后今年填报企业所得税汇算清缴,表上默认勾选了研发费用加计扣除的两张表,但实际公司没有研发费用产生,所以老师这两张表现在该怎么填呀?或者我是不是可以把那个研发费用里面填一点数据进去,然后把它纳税调增出来
老师您好,我公司现在无偿使用对方的房子做办公室,然后现在收到了这样的短信,【甘肃税务】[91620102762357751F|兰州诚达工程建设监理有限公司]尊敬的纳税人:系统显示该公司2025年上半年的房产税和城镇土地使用税未申报,请于5月15日申报期结束前完成申报,以免逾期,如已完成申报请忽略。我想问下像我们这种免租的话是不是不用交这些税,还是要交呢,现在是对方已经把这些税全部交过了
老师,您好!我们股东在2025年9月的时候我们登进去看个人汇算清缴已经申报成功,现在进去看又显示申报未完成,这个啥问题呀,然后影响到我们公司的信用评级,我们该这样写富评理由呢
老师,10月份计提个人所得税多计提了368.93元,请问现在应该怎么调账?
老师,公司有接收银行承兑汇票,有时候会背书给客户还货款,或者是背书给别人,别人银行转账回来公户,相当于不需要去贴现支付贴现手续费,跟别人换现金,这种操作方式OK吗?OK的话账务处理应该怎么做
老师,垃圾处理费怎么缴纳,是要从电子税务局上申报缴纳吗
研发费用可以是管理费用下面二级科目吗
老师好,坏账收回的账,以前年度做账是借:营业外收入50 贷:应收账款50 我现在收回了部分款 那是要借:营业外收入 -10 贷:应收账款-10 还是借:营业外收入10 贷:应收账款-10
老师,您好!我们股东在2025年9月的时候我们登进去看个人汇算清缴已经申报成功,现在进去看又显示申报未完成,这个啥问题呀,然后影响到我们公司的信用评级,我们该这样写富评理由呢
老师,公司是建筑公司,开了手续费发票,我是做到营业外收入,请问填申报补贴类的表格上面的年营业收入保函这个手续费的金额吗,还是只用填利润表的主营业务收入
老师,请问2月份没有任何销售收入,也没有开票,只报了一个房产税,财产和行为税税源采集及合并申报,显示未申报,我需要管吗?
有两个劳务人员一个发票多开66一个发票多开100,也联系不愿意红冲,可以按照发票金额申报个税吗
个人出租住房用于商用 税率是多少?
现在看显示是2024
同学,你好
就是24年,没有完成。
你让个人提供汇算清缴的截图,然后理由就写:24年个人汇算清缴已完成
我们会补缴这个税,但是我们得搞复评先
不管是系统原因还是什么,我们都会补缴
同学,你好
你这个24年,到底有没有申报完成呀??