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您好老师,我想咨询一下,我遇到的第一个问题是我今天7月2日开票中出现了去年11月份已经开过的增值税专用发票,然后我就去税务局找工作人员,工作人员在电脑上撤走这个这个重复发票过程中又出了 “汇总操作期间,得先申报才可将重复发票撤走”的提示, 然后我就找我们企业的会计让她先在税务官网先申报不交税操作 , 但是紧接着就出现了第二个问题:会计在申报过程又出现 【 您当前开票数据中存在“应税服务”发票信息,但营改增纳税人类型是应税货物劳务,无法进行申报提示”】=【出现“应税服务”问题的原因我找出来了是“我将上个月即六月份的一张9万多元本该开13%税率的发票错误的开成了6%税率问题】, 那我如何解决出现的这些问题啊,步骤是怎样的啊,老师

2021-07-02 22:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-07-03 07:18

你好 你这个情况 还得找大厅 大厅帮助申报 要大厅不能直接申报 是可以更正 我之前自己作法 是单位人给0申报,之后大厅该表 您可以问下您们大厅这样可以吗

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你好 你这个情况 还得找大厅 大厅帮助申报 要大厅不能直接申报 是可以更正 我之前自己作法 是单位人给0申报,之后大厅该表 您可以问下您们大厅这样可以吗
2021-07-03
你好,这个四百万是利润吗?还是要给其他企业
2020-08-19
你好,这个不是应该作废抵扣认证的勾选,然后重新勾选退税不抵扣认证吗
2020-08-10
你好; 你之前怎么走科目的 ; 你是一般纳税人收到专票; 含税暂估; 意思要  体现进项税来冲含税金额吗
2023-04-18
你好! 建议找规模比较大的公司做财务会计方面的工作,那里面升职空间比较大。
2020-09-06
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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