要么暂时不勾选,要么勾选了不交税

老师,比如2月份本公司销售开票金额20000元,增值税销项税额1651.38元,进项发票金额600元,增值税进项税额69.03元,3月初在增值税抵扣勾选☑️平台勾选了一张进项税额为1832.65元发票,这一系列的业务,具体分录应该怎么处理?
老师您好,我是外贸出口企业,有张退税的进项发票退税科那说开的不对,让把发票退回从新开,这张进项发票已经红冲了,后来退税科又把错误发票的退税流程审批通过了,这种情况怎么办?还有这张发票我已经勾选退税认证了,报税的时候如何申报
老师,有几个问题,我们公司是一般纳税人:1、因为公司初创,一年中就两个月有收入销项,但因为买设备等,每个月都有进项,我也每个月都抵扣勾选了,现在是进项留底。刚刚没有收入就不用勾选了,是这样吗?那我之前抵扣勾选的怎么办啊?2、抵扣勾选时发现很多高速费发票,但这些发票公司没有人报销,这种情况我是不是就不用勾选?如果有人报销了我再勾选?3、高速费发票和火车票、机票是按专票抵扣吗?税率是9%吗?以前的这三种发票我都按普通发票记账的,是要调整成专票记账吗?
老师,我们是一般纳税人,在电子税务局申报2月份增值税时,因为2月未开销项发票,进项发票只有两张,但是我没做勾选认证,留着后期有销项时再进项认证抵扣,这样可以的哈?还有就是这种情况我在申报增值税时,是不是零申报呀?
老师好,请问上期留抵税额,需要在本期进项税额转出吗?本期已勾选,本期进项税额勾选时,没有合适的单张进项票面,本期勾选税额也大于销项税额,这种情况怎么处理?
老师,想问一下,就是办公桌椅和会议桌已入账了,有折旧,由于拆迁原因要搬办公室,有些办公桌椅和会议桌不要了,买不出去报废了,这种要怎么来平账?
老师北京公司转股原股东刘军帅1000万持股比重100% 然后他需要转给自然人股东5个人分别是孙树成540万,比例54%。 张150万比例15%。那刘军帅转让方填持股比重和股权转让份额就不能写100%给谁转就写多少一份一份转对吗
个体工商户的免税政策能不能发我下?
老师作废上个月的9个点的发票该发票是作为待抵扣进项税体现在3月的报表还是会产生退税呢
老师,物业费的税收编码一级科目是什么?
所得税的限额扣除比例有哪些?
老师你好 请问支付商会费这些怎么入账?
我们是机械加工企业,委托方提供材料我们只负责切割下料,和对方约定按小时收费,开票的话,税收分类编码还是按正常机械加工类吗?明细可以是时长吗?
请问社保当月已减员,但是月度缴费工资在减员前已经申报,社保费日常申报还没办,请问该如何更正月度缴费工资申报表
请问,车辆保险,需要交印花税吗?按多少收费?