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老师,比如2月份本公司销售开票金额20000元,增值税销项税额1651.38元,进项发票金额600元,增值税进项税额69.03元,3月初在增值税抵扣勾选☑️平台勾选了一张进项税额为1832.65元发票,这一系列的业务,具体分录应该怎么处理?

2022-03-30 14:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-03-30 14:41

同学你好 ,分录 销售货物 借:应收或者预收账款 20000 贷:主营业务收入 20000-1651.38 应交税费-销项税 1651.38 购入货物 借:库存商品 600-69.03 应交税费-销项税 69.03 贷:应付或者预付账款 600 结转成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 600-69.03

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快账用户4996 追问 2022-03-30 14:56

老师,你写的这些我都会,想知道月末进项税额与销项税额具体怎么处理?

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齐红老师 解答 2022-03-30 15:13

同学你好,交税就有账务处理,不交就没有,无需去计提增值税。月末进项税额与销项税额不做账务处理。

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快账用户4996 追问 2022-03-30 15:20

老师,那进项税额与销项税额什么时候进行处理,就交税时吗?

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齐红老师 解答 2022-03-30 15:35

同学你好,正常进项税额与销项税额是不用做账务处理,当期的进项税额小于销项税额,是要纳税,这时做的是纳税的账务处理,不是进项税额与销项税额的账务处理。

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同学你好 ,分录 销售货物 借:应收或者预收账款 20000 贷:主营业务收入 20000-1651.38 应交税费-销项税 1651.38 购入货物 借:库存商品 600-69.03 应交税费-销项税 69.03 贷:应付或者预付账款 600 结转成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 600-69.03
2022-03-30
你好;      那你的 进项税和销项税抵扣了; 你本身就不用个缴纳增值税的; 你月末做结转分录即可   
2023-02-14
同学你好 收到的红字发票是不用勾选的
2021-12-01
您好,您指的是增值税怎么计提吗?
2023-03-07
你好;    月末结转 :借销项税;  贷进项税;  应交税费-应交增值税- 转出未交增值税;  借  应交税费-应交增值税- 转出未交增值税贷应交税费-未交增值税; 缴纳即可   
2023-03-06
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