可以的,可以这么做的,零申报。

这张装修票,只开了发票还没有付款,也没有签合同,怎么记呀?我问了税务局的说是不能记在在建工程和固定资产原值,会计分录怎么写?进项税和支出的金额要分别寄两个会计分录吗?还是记在一起,麻烦给写一个会计分录
老师,收到客户的310元样品费,以及2000元的设计费。2000元可以计入预收账款吗?因为我们是制造业,后期如果说量起来了,开模费之类的会抵消
一般纳税人,我司主业运输代理服务,税务局在问实际经营地址,实际是居家办公。为什么一定要提供这个地址呢
老师,我公司要注销,但是账上挂着100多万应收账款,到最后怎么办?就是收不回来
同时收到几个公司应收账款,可以合并到一个凭证里边吗?就是借 一笔银存 贷多个公司的应收账款,我看我们之前会计做的 多个银存 对应公司的应收 也是一个凭证?是有什么区别吗
这张装修票,只开了发票还没有付款,也没有签合同,怎么记呀?我问了税务局的说是不能记在在建工程和固定资产原值,会计分录怎么写?进项税和支出的金额要分别寄两个会计分录吗?还是记在一起
老师你好,公司销售自己使用过的汽车需要做个评估报告吗?
清关手续及费用是买方负责还是卖方负责
老师,开普票1个点不用钱。开专票13个点,我们要加9个点合适吗?这个怎么算加多少个点合适怎么算?
补交2023年度增值税,城建税,教育费附加,印花税后怎么做账,还需更改以前年度报表吗?
哦,好的,谢谢郭老师!还有就是2月份没有进行认证抵扣的那两张专票,红色的记账扣联需要在2月份入账吗?绿色的抵扣联是不是等到后期放在哪个月勾选抵扣时就放在哪个月一起装订是吗?
你好,可以做账的,做到应交税费,待认证抵扣联和你的抵扣清单以后装订就可以的。
2月份进项其中一张专票是车辆保险费,借:管理费用——汽车费用,借:应交税费——待认证增值税,贷:库存现金;这样理解对吗?因为我以前没做过一般纳税人的账,不是特别清楚,月底还需要结转增值税吗?
是的,这个不需要结转的,挂着余额就可以。
哦,这个借:应交税费——待认证增值税,就这么一直挂着吗?后期该怎么处理呢?
是的,你以后认证了,转到进项里面就可以了。
哦,好的谢谢郭老师!
不用客气,工作愉快。