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年度企业所得税申报“税金及附加”与可税前扣除税费数比对不符 您报送的2025年度《企业所得税年度纳税申报表A表》中“税金及附加”【96142.6】不等于同年度允许在企业所得税前扣除税(费)种本年合计应纳税(费)额【84321.64】,请核实企业所得税年报的“税金及附加”填写是否正确,如有疑问请联系主管税务机关。请问下老师遇到这种情况应该怎么处理呢?

2026-03-11 13:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-03-11 13:06

先去看一下你税金及附加实际交了多少 附加税印花税,房产税,土地使用税,消费税,车船税

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快账用户8205 追问 2026-03-11 13:08

如果有差异是要去调整财务报表吗?

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先去看一下你税金及附加实际交了多少 附加税印花税,房产税,土地使用税,消费税,车船税
2026-03-11
同学你好,有特殊情况存在差异是正常的,如果买固定资产呀。如果确实有错误,那肯定最好是现在更正
2022-09-30
你好 你核对下 你之前报的经营所得税汇算的表格  和综合所得 有申报对没有。 专项扣除 和  6万的每年标准只能扣除一次的。选择  一个地方来扣除的。  你核对 下就行了。   
2021-04-16
你好 计算中 稍等 做完发出
2023-05-18
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