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圈起来的是背景,一个是推广费应税开成免税的了,还有就是期刊收入按照免税来申报了,2024年和2025年两年都有,增值税申报表我已经滚动保存了,所得税申报表必须改吗?还是说改汇算清缴就可以 还有做分录2024和2025, 我让豆包生成的分录,您看对吗 (一)2024年度补缴税费及罚款会计分录 1.补提少缴的增值税(20,721.94元): 借:以前年度损益调整 20,721.94 贷:应交税费—应交增值税(销项税额) 20,721.94 2.补提少缴的附加税(合计1,243.29元): 借:以前年度损益调整 1,243.29 写不下了

2026-03-11 14:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-03-11 14:38

一、申报表处理 增值税:必须更正 2024、2025 年对应属期的申报表,补报税款。 企业所得税:无需改季度预缴,2024 年通过汇算清缴调整,2025 年待 2026 年汇算时再调整。 二、分录处理 你的思路是对的,核心是用以前年度损益调整科目补提税费,最终结转到未分配利润。 补提增值税 / 附加税:借:以前年度损益调整 贷:应交税费 缴纳时:借:应交税费 贷:银行存款 结转:借:利润分配 — 未分配利润 贷:以前年度损益调整

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快账用户3415 追问 2026-03-11 15:15

这个是我生成的分录,还用不用结转增值税啊,结转增值税贷方不是银行存款吗?俩银行存款重复了,昨天一个老师说要结转增值税,确实我刚给税务老师打电话说所得税只需要汇总金额改汇算清缴的表就行,老师你说的是最接近标准答案的,增值税申报表我滚动改完了,税务老师也审核完毕,我还除写了一个报告,

这个是我生成的分录,还用不用结转增值税啊,结转增值税贷方不是银行存款吗?俩银行存款重复了,昨天一个老师说要结转增值税,确实我刚给税务老师打电话说所得税只需要汇总金额改汇算清缴的表就行,老师你说的是最接近标准答案的,增值税申报表我滚动改完了,税务老师也审核完毕,我还除写了一个报告,
这个是我生成的分录,还用不用结转增值税啊,结转增值税贷方不是银行存款吗?俩银行存款重复了,昨天一个老师说要结转增值税,确实我刚给税务老师打电话说所得税只需要汇总金额改汇算清缴的表就行,老师你说的是最接近标准答案的,增值税申报表我滚动改完了,税务老师也审核完毕,我还除写了一个报告,
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齐红老师 解答 2026-03-11 15:22

同学你好 对的,没有问题

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一、申报表处理 增值税:必须更正 2024、2025 年对应属期的申报表,补报税款。 企业所得税:无需改季度预缴,2024 年通过汇算清缴调整,2025 年待 2026 年汇算时再调整。 二、分录处理 你的思路是对的,核心是用以前年度损益调整科目补提税费,最终结转到未分配利润。 补提增值税 / 附加税:借:以前年度损益调整 贷:应交税费 缴纳时:借:应交税费 贷:银行存款 结转:借:利润分配 — 未分配利润 贷:以前年度损益调整
2026-03-11
你好,这个有扣除比例,按工资的2%。建议你还是用以前年度损益调整来做吧,别做当期损益了。
2024-04-03
同学您好 如果账套不改凭证而仅更改报表,这种做法是不规范的,可能会导致后续更多问题。 从正确的会计处理角度来说,所得税计提应该按照正确的总公司盈利额减掉分公司的亏损额,在符合税法规定的基础上准确计算应纳税所得额后计提所得税。 但由于你们已经进行了年报调整并补缴了所得税,这种情况下如果不调整账套凭证而直接改报表,容易造成数据混乱和不一致。建议与税务部门沟通,说明实际情况,尽量采取规范的会计处理方法,调整账套凭证以确保财务数据的准确性和连贯性。同时,应重视税务合规,避免类似瞒报收入的情况再次发生。
2024-08-30
同学你好 1.要的 2.对的 3.是的 4.没事,你账上也改了就行
2021-04-29
您好,1滞纳金不需要用以前年度损益调整,计入当期。汇算清缴纳税调整。2很难有合理性。3补缴企业所得税,借以前年度损益调整,贷应交税费-应交企业所得税,借应交税费-应交企业所得税,贷银行存款
2023-05-18
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