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2025年12月货款是9479.37元,发票金额也是9479.37元,3月份要付货款了,但是该家供应商在2026年1月有笔退货款。我要减出来。实付9479.37-54=9426.37,请问老师后面供应商怎么开票好呢,是直接开红字发票,还是在后面合作货款少开54的票就好了

2026-03-13 09:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-03-13 09:58

同学,你好
直接开红字发票

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快账用户9558 追问 2026-03-13 10:01

我们老板说都要提前抵减掉。那每次都要问下供应商开红字发票了

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快账用户9558 追问 2026-03-13 10:03

要是我提前扣减掉负数金额,但是供应商又没开红字发票怎么办呢。

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齐红老师 解答 2026-03-13 10:09

同学,你好
如果这种操作比较频繁,那就下次开票减少

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同学,你好
直接开红字发票
2026-03-13
您好,这样的处理我们不吃亏的,没有开红票,我们进项税全抵了,扣掉100那月原材料入账金额就用9900-进项税入账,相当于我们材料便宜了100元 ,应付账款也是平的,就是未税金额少入100
2023-12-11
您好,这个对账也用太长时间了,我们有业务系统么,采购明细导出入账,供应商自己也有数据 ,2个表核对很快的哇 月初是把上月没 有完成的账做完,出报表,报税,分录每天做,也不用到月中月末集中处理嘛 每月财务做账流程 , 做完账,看一下银行,存货,固定资产 的余额一定在借方 应付职工薪酬的余额在贷方或余额为0 核对银行 、存货和实物相符 与往来单位对账应付应收,其他应收,其他应付, 每个月能把这些完成,账就很准确了, 然后才是税务申报,最后是财务分析
2025-02-20
你好,分开开具根据报关单,500后再开1000这样配单
2025-04-25
你好,你这是普票还是专票?
2024-06-08
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