借:库存商品 500 借:应付账款-暂估 贷:应付账款-供应商

老师 ,我们是商贸企业。上年11月暂估入库一批产品。就按暂估的金额,数量。暂估入库了。然后11月这批暂估的货卖了,我就按暂估价结结转销售成本了。然后分录也是按暂估的写。 然后12月到发票了。金额比暂估的少。然后我按暂估录入了红字分录,又按发票录入蓝字分录。这样对吗?结转成本哪里我没有动,结转销售成本哪里需要改吗?需要冲销比发票多出来的成本吗?但是跨年了怎么办
去年12月暂估 借 主营业务成本 贷 应付账款暂估 现在1月进货发票回来了 但是比暂估的金额小,现在咋处理?
老师,请问一下我前面月份做了暂估的成本,我现在有发票回来了,发票的金额是大于我之前暂估的,我现在该怎么来冲呢,而且发票金额是在银行付的
有实际业务,我们开出去的票金额也确实比较高,当时担心成本票回不来!就取中暂估了成本,现在连暂估的成本的金额都达不到!补不回来!我现在该怎么处理?现在年底了,我是继续暂估吗?然后在汇算清缴钱凑齐成本票即可吗?
老师,我24年有暂估 比如暂估金额是1000 也结转暂估成本了 ,现在发票拿回来了 我发现金额开票金额是1500 请问我改如何处理
老师,我们是一般纳税人,我们出租飞机,并配备了机组人员,合同总价包含了机组人员的费用。但是人员工资还是我们自己公司发放并缴纳社保,算是湿租吗,要不要人员一定要对方单位发工资交社保?谢谢老师
老师,我们公司想买一批挂车,合同价450万,实际价格400万,开发票也是450万,这多给对方付出来的50万怎么能合理的退回我们公司呢?
你好,建筑公司有一个挂靠施工老板和甲方分包了工程,甲方没款付用商品房抵工程款我公司如何做账
小规模纳税人销售的鸡蛋,鹌鹑蛋是免税吗?
你好,请问小规模纳税人转一般纳税人是年销售额超过500万 这个年销售额就是你开出去的销项吗?
老师,培训学校,买的灭火器入什么科目明细
老师,我单位入驻综合保税区了,也申请了保税区一般纳税人资格,货物还没进入区内,我要销售,正常开专用发票就行吗?有什么要注意的吗?
甲欲出售自己的房屋,甲与乙约定如果明天早上8点有鸽子落在甲的房子上,乙就买甲的房子,第二天早上7:30的时候,确实有鸽子落在了甲的房子上,但被路人丙赶走了,之后再没有鸽子落在甲的房子上,则甲与乙之间的买卖行为( )。 A.成立并生效 B.成立未生效 C.未成立但已生效 D.未成立也未生效 请问为什么选B,鸽子落在甲的房子不应该是生效吗, 答案的成立是指条件成立,未生效是指鸽子被赶走相当于条件没成就就位生效的意思吗
当月付货款,当月退回给我们了,还需要入账吗
老师 我想问下就是10月份我开的公户然后激活网银盾转了300进去然后转了75出来 还有2百多在公户里面 那银行的说要留几百在里面 我就没转 这个钱可以直接老板报销吗
都在25年直接差额做账 对吗
还是说 先红冲暂估 然后25年在做账
都在25年直接差额做账
那如果取回来的发票 小于暂估金额 能不能不调账了 直接汇算的时候调增?
取回来的发票 小于暂估金额
能不调账了 直接汇算的时候调增
老师借:库存商品 500 借:应付账款-暂估 贷:应付账款-供应商 这笔是差额做账 ,然后为什么有个暂估呢
24年有暂估,暂估不是通过应付账款-暂估做的吗
老师 这样做 就是把这个暂估应付款 全部转到了 实际得到应付账款 对吧
老师 如果取得发票小于暂估的话 成本哪块我可以汇算直接调整,但是应付款 该如何调整?
是,把这个暂估应付款 全部转到了 实际得到应付账款
成本哪块 可以汇算直接调整
应付款的差额,用未分配利润调整
应付款的差额 ,用以前年度损益过度一下吧 借 应付 贷以前年度损益 借 以前年度 贷利润分配未分配?
是的,你的理解与处理是对的。