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老师,我24年有暂估 比如暂估金额是1000 也结转暂估成本了 ,现在发票拿回来了 我发现金额开票金额是1500 请问我改如何处理

2025-02-27 10:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-02-27 10:36

借:库存商品 500 借:应付账款-暂估 贷:应付账款-供应商

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快账用户7540 追问 2025-02-27 10:38

都在25年直接差额做账 对吗

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快账用户7540 追问 2025-02-27 10:39

还是说 先红冲暂估 然后25年在做账

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齐红老师 解答 2025-02-27 10:39

都在25年直接差额做账

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快账用户7540 追问 2025-02-27 10:40

那如果取回来的发票 小于暂估金额 能不能不调账了 直接汇算的时候调增?

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齐红老师 解答 2025-02-27 10:43

取回来的发票 小于暂估金额
能不调账了 直接汇算的时候调增

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快账用户7540 追问 2025-02-27 10:45

老师借:库存商品 500 借:应付账款-暂估 贷:应付账款-供应商 这笔是差额做账 ,然后为什么有个暂估呢

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齐红老师 解答 2025-02-27 10:51

24年有暂估,暂估不是通过应付账款-暂估做的吗

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快账用户7540 追问 2025-02-27 10:52

老师 这样做 就是把这个暂估应付款 全部转到了 实际得到应付账款 对吧

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快账用户7540 追问 2025-02-27 10:57

老师 如果取得发票小于暂估的话 成本哪块我可以汇算直接调整,但是应付款 该如何调整?

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齐红老师 解答 2025-02-27 11:00

是,把这个暂估应付款 全部转到了 实际得到应付账款

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齐红老师 解答 2025-02-27 11:01

成本哪块 可以汇算直接调整
应付款的差额,用未分配利润调整

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快账用户7540 追问 2025-02-27 11:04

应付款的差额 ,用以前年度损益过度一下吧 借 应付 贷以前年度损益 借 以前年度 贷利润分配未分配?

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齐红老师 解答 2025-02-27 11:05

是的,你的理解与处理是对的。

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借:库存商品 500 借:应付账款-暂估 贷:应付账款-供应商
2025-02-27
借应付账款,贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整,贷应付账款 借以前年度损益调整贷利润分配未分配利润,
2023-02-07
红冲之前暂估的,然后再做发票的就可以了。借主营业务成本贷应付账款暂估做的这个吗?
2023-12-08
你好同学,实际发生的业务没有发票可以暂估,汇算前取得即可。
2023-12-23
您好 请问暂估的时候分录怎么写的
2022-05-16
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