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老师,暂估物料暂估金额比实际发票开来的多,但成本已经按暂估金额结转了,来票后怎么记,把多暂估的金额冲减主营业务成本吗

2024-12-02 09:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-12-02 09:02

你好,是的。因为你之前多做了成本。

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你好,是的。因为你之前多做了成本。
2024-12-02
你好:冲暂估分录: 借:主营业务成本 负数红字 贷:应付账款-暂估款 负数红字 发票入账: 借:主营业务成本 贷:应付账款-某公司 差额不用管,结转到本期即可!
2024-02-28
你好,结转的成本也需要做的红冲结转的成本,借库存商品贷以前年度损益调整汇算清缴调整就可以的。
2022-03-09
你好;    那你就红冲暂估分录 。然后去调整下 结转分录。 把多结转的成本给红冲了即可 。  
2022-03-09
同学你好 你多暂估了?做暂估的部分后面还可以收到发票吗
2021-04-28
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