你好核定征收,不需要做经营所得汇算清缴的

这个连锁药店是有限责任公司,一般纳税人,一共6个直营店,20个连锁店,连锁店只是在公司进货,公司收取一点利润即可,6个直营店的收银用的是医药软件,与公司的用友软件不共享,都是独立的,进项有9个点的,6个点的,销售是13个点,他问抵扣时,怎样才能不赔钱?怎样才能把医用软件与用友有效连起来, 想让我做一份工作计划,另外经常盘亏,要我制定一些财务制定进行管控, 怎么办
老师,我们想当于是连锁企业,每个店都是独立法人,独立核算,后勤/运营用的都是一批人,这些人员劳动关系是挂在其中一个店的,都是费用有交叉的部分,这些人员可以跨店报销费用吗
老师:我们公司控股了其他超市门店,这些门店就叫直营店,然后这些直营门店的收入进这个控股公司,控股公司在把这些收入转回各个门店,然后控股公司申报收入,各门店就把货款支付给供应商,然后供应商开票给个门店。这样我们门店需要缴这个增值税吗?,我们到时候合并报表是不是门店转出的货款,供应商开的发票也可以算在我们控股公司,能不能算,我就问这个问题,就是供应商开给门店的发票我们控股公司可以做成本吗?
请问一下老师,就是如果搞那种加盟连锁的店,我们老板说公司占加盟店的51%股份,公司不参与店铺的分红,但是老板想用我们的收银系统,把所有的加盟店的收入都进我们公司的公账,相当于所有门店的收入都是进入我们总公司的收银系统的,然后再返85%给店铺,公司收15%,其中有10%是返给代理商那些的,像这种的话可以这样做吗?这样做的话账务处理要哪样做?有什么涉税风险?要注意哪些事项?收入都进入我们公账再返给他们需要怎么处理?他们加盟店的成立形式要哪样才好?
老师你好,我们公司现在是小规模纳税人,我们是给连锁火锅店生产底料的,现在达到了申请一般纳税人的要求了,就是年销售额达到了500万了, 但是我们升为一般纳税人后增值税就是13%,这样门店的成本就太高了, 现在该怎么办,老师能给点建议吗
老师,我们公司是开连锁火锅店的,就是这些火锅店都是核定征收的,每个店的法人不一样,这个需要汇算清缴吗
转入上游公司的钱可以做成借,应收账款,贷银行存款吗
老师请问我现在要修改去年第四季度财务报表和企业所得税报表,第四季度交了企业所得税,现在还要申报利润是负数可以吗
现在进项加计抵扣的有多少,税率是多少
公司一直都是全员按照最低基数缴纳社保,税务和社保找让按照工资足额缴纳,也给他们说公司经营不怎么好暂时不能足额缴纳,最近老板又说给股东及股东的家人都属于高管由原来的一年200万提高到300万,这可以吗有没有问题?
老师您好,我们公司想要研发账,请问一下具体流程与所有凭证是哪些呢
我想请教你一个问题,你说他们填的个税专项附加扣除,25年的没有填,然后现在如果做汇算清缴的话,填了26年的专项附加扣除不会抵扣25年的汇算清缴是吧?需要把26年作废,重新填25年的专项附加扣除是吧?还是直接带着26年的专项附加扣除可以填25年的专项附加扣除?
销售空调设备+安装服务,可能和用户签设备和安装2个合同,发票分别开
老师,我问下,如果一直无销售,进项是专票,需要勾选吗?还是放着?
申报a表的时候,他那个业主的工资一年6万不给扣对吗