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老师好,2月份付的货款,做了预付帐款支出,但实际发票1月份就开了,2月份做帐时给漏了,3月份做帐的时候凭证要怎么做呢

2026-03-17 15:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-03-17 15:24

那么你收到发票的时候做的什么分录或者科目?

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快账用户6539 追问 2026-03-17 15:27

还没做,现在才看到有发票,但是2月份帐已经报完了

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齐红老师 解答 2026-03-17 15:31

那么直接把预付账款冲平就行

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快账用户6539 追问 2026-03-17 15:32

做3月份的时候冲平就行是吗? 请问分录怎么写呢

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那么你收到发票的时候做的什么分录或者科目?
2026-03-17
2月份付款并且收到发票,咱实际这个成本费用业务发生没有?
2024-03-13
2月份正常入账不用管,后面退回去就把前面这笔业务补充,然后按回来的发票入账就行了。 2月份还是2月份那笔凭证后面还是放原来发票没有变化。
2024-03-13
你好!你2月怎么做的分录
2023-07-27
帐直接做到1月份即可
2023-02-01
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