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老师,去年十二月预付了今年一年的房租六万,记入了预付账款,今年一月份收到了该六万的发票(专票),该怎么入账这个发票?怎么记账和分摊

2026-03-17 15:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-03-17 15:46

预付房租 借:预付账款-房租  贷:银行存款 收到发票 借:应交税费-增值税-进项   贷:预付账款 按月摊销 借:管理费用-房租              贷:预付账款-房租

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2026-03-17
您好,年初付的是哪些月的,就按权责发生制从几月开始摊销, 支付 借:预付 50000 贷:银行 50000 按月摊销 借:管理费用-租赁费 贷:预付 收到发票, 把支付的分录红冲,再按发票记借方,不用怕银行有负数,一正一负是不影响 的
2024-07-06
您好,这个是属于长期待摊费用的
2023-05-28
您好,费用需要通过以前年度损益调整入账
2023-11-05
j借:管理费用5 贷:预付账款 5
2024-06-06
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