您好,这个是属于长期待摊费用的

我们公司9月份付了一笔5年25万的门店租金(门店产权是老板的,但是老板又不在股权里面,,他又无法开票给公司),正常来说是计入长期待摊费用,分期摊销的。然后代理记账那边直接计入到其他应付款里面。这个账务上怎么处理呀 代理记账那边直接就是其他应付款、银行存款两个科目完成这个账务。现在挂在老板明细的其他应付款都负数75万了(含租金和押金) 我觉得不太合理,想调整账务处理,但是一时又没有个办法
老师您好,我们是小企业会计准则。2021年总共多记了23万的管理成本(借:管理费用 贷:其他应付款),现在需要把这部分金额转出,并补缴相应的企业所得税。问题1:我2022年还没有结账,用未来适用法,是不是可以直接在2022年12月份把这部分金额一次性转出?具体分录应该怎么录呢?问题2:录完分录之后,还需要去系统里更正2021年的企业所得税报表和财务报表吗?2021年亏损7万,如果调整完这23万,应该是盈利16万,那么就需要补缴4000元的企业所得税。可是如果直接在2021年企业所得税报表把管理成本减少23万的话,2022年的数据也会有影响,这不就等同于我多调整了一次吗?但是如果不调整2021年的报表,2022年亏损30万,就算去掉这23万的成本,2022年依然还是亏损,不需要缴纳企业所得税,那需要补缴的4000元怎么体现呢?谢谢!
老师你好,我们公司去年12月份又预提一项费用比如说10万元整,该费用的发票是在23年2月份开来的,但是当时预提的时候,因为发票没开具,而且当初它家每次都开的普通发票,所以我按含税价预提的费用,23年收到发票后,发现对方开的是专票,小规模企业有一个0.01税率的增值税,因此票面不含税金额为9.9万元+0.1万元的增值税,我在冲该笔预提费用时,只能用不含税金额9.9万元去冲当初预提的,剩下的0.1万元无法冲减费用,于是在23年做22年所得税汇算清缴时,把0.1万元做了调增处理,现在是纳税申报的问题解决了,但是在账务上,我要怎么处理这个0.1万元多出来的应付款呀,因为在23年做冲预提费用时,0.1万元这个部分是做的借进项税金,贷其他应付款,感觉这样重复做了,有什么办法不重复也能正确入账呢,麻烦老师解答下,谢谢
老师,您好。一般纳税人酒店,扩大规模承包其他酒店,付承包房租费怎么账务处理。700万。去年预付了23年7至24年6月的房租300万,我记了预付账款,今年23年5月又付了150万。还是记了预付账款。这样对吗?没有记长期待摊费用。
老师您好,公司6月份预付23年8月至24年1月半年的房租75万,押金12.5万,因为目前我们公司的账在代理记账公司,我根据从税务局报税导出的季度资产负债表和利润表,发现代账会计把租金转入了长期待摊费用,而且分摊的时候计入了管理费用,请问这样操作是正确的吗?而且12.5万押金没做账,但银行已经付款了。
老师,我司劳务公司税管员打电话说,25年所得税工资薪金与个税申报不符。请问这个数据不相符应该是正常的吧。
老师,我们想从内蒙古赤峰市的地址变更到内蒙古林西县怎么走流程?
公司每个月只发九百的多的劳务费,能直接用收据入账企业所得税吗,还需要对方开发票吗
老师好,怎么接受授权呢?是不是在电子税局,电脑上,自然人,待授权,扫脸,谢谢
老师好,在电子税务局怎么确认授权?自然人,谢谢
一直没登记税务,准备登记税务股转行的通吗,会不会卡死的
5月14号注册的公司,6月报个税。但是5月没发工资,是不是0申报就填法人一个人就可以了,日期就填营业执照发放日期
老师,如果今年11月份想考税务师的话,和中级相关的有哪几科?最好搭配哪几科考?有好的建议吗?
老师你好,请教一下,我们厂2025年交的印花税是不含税销售额,已经交啦,但是购进发票没有算进去,今天税管员给我说,叫我更正申报印花税把购进发票算进去申报,请问老师,怎么更正申报印花税,2025年一年购进印花税177万,在那个季度印花税更正呀?急急
公司处置自己公司使用过的二手车,如果按26年新政策含税价 ÷(1+2%)*2%的话,而不是 ÷(1+3%)*2%的话,那单位能开出2%税率的发票吗?
我这个房租是去年预付了,要今年七月才开始摊销,如果记长期待摊费用那要一直挂在这个科目里吗?还有这个房租七百万,只预付了450万,开了450万的发票,是按450万/12月,这样每月摊销吗?那我如果10月才付其余的250万款项,是付了之后再按剩余月份摊销,还是说还是按12个月摊销?比如剩余250万10月付,按12月摊销是每月250/12=20.83万,但实际这个房租是23年7月至24年6月。已经过了7、8、9月,是要在10月一次性摊销这三个月吗? 还是说按剩余月份摊销?就是250/剩余9个月=27.7万,这样摊销呢?
按照长期待摊费用,之后灭个月摊销,不管是怎么支付的,需要按照合计
也就是说我要按照700万去算摊销金额对吗?发票还没有开给我们也可以吗?那我凭证附件放什么呢? 那我现在把记预付账款的450万再结转到长期待摊费用。借:长期待摊费用,贷:预付账款,这样对吗?然后七月开始再每月摊销,是进成本还是费用呢? 我们这个房租合同是10年的。每年700万,去年是一次性付清的。我是记长摊了,按每月摊销,因为金额大,我记了主营业务成本对吗?还是要记其他业务成本?具体应该怎么做呢?
对,是可以这样做的,作为主营业务成本就可以的了,有凭证的话,方计算表就行
就是我没有拿到发票也可以摊销进成本吗?那我先摊销了,等我收到发票付款时怎么做呢?都已经提前摊销了
你没有拿到发票,前期付款也没有、
老师我没明白,我前期付款时是450万,有发票,借:长期待摊费用450万,贷:银行存款。按之前老师跟我说的意思,700万房租全部记长期待摊,附件放计算表。那我之后再付其余的款,贷方记银行存款,借方记什么呢?如果再记长摊不就重复多记了吗?
那你就啥时候支付的时候,啥时候做分录。这样就不重复了
老师,那我摊销要怎么摊啊?我先摊之前的4,50万,再摊之后付的250万?之后付的这一笔是按照剩余月份摊销还是按12月摊销?又回到刚刚的问题了老师?
那你这样的话,就只能按照剩余的金额的了
那怎么摊销?是按剩余月份去摊销还是按12个月摊销?比如剩余250万10月付,按12月摊销是每月250/12=20.83万,但实际这个房租是23年7月至24年6月。已经过了7、8、9月,是要在10月一次性摊销这三个月吗?
对,按照你举例的剩余月份来的