您好,这个是属于长期待摊费用的

我们老板和老板娘各有一家公司,去年老板的公司(A)支付宝转了100万到老板娘(B)的公司的支付宝上,因为B公司去年下半年开始了个新的项目,有工资,社保,房租,水电费等费用,没有钱,所以转过来了,后来我们公司出纳就直接从支付宝提现到基本户上面了,去年我们公司的账是代理记账做的,因为B公司这几年一直都是零申报的,我们公司的出纳也没有跟代理记账那边沟通,那边也不知道情况,银行流水也没有去拉,虽然他们每个月在电子税务局上面申报社保,扣费,也没有来问公司,所以他们只是申报了下社保,财务报表之类的,个税,账都没有做,我今年4月份接过来的时候把前面的工资,费用的账都补上了,去年申报的财务报表也没有去更改,个税也没有补上,支付宝收的款做成了预收账款,听取了一个财务朋友的建议,预收账款每个月确认了一部分收入,但是现在账上还挂着60万,那现在要怎么处理呢?怎么样才能规范化呢?
我们公司9月份付了一笔5年25万的门店租金(门店产权是老板的,但是老板又不在股权里面,,他又无法开票给公司),正常来说是计入长期待摊费用,分期摊销的。然后代理记账那边直接计入到其他应付款里面。这个账务上怎么处理呀 代理记账那边直接就是其他应付款、银行存款两个科目完成这个账务。现在挂在老板明细的其他应付款都负数75万了(含租金和押金) 我觉得不太合理,想调整账务处理,但是一时又没有个办法
老师你好,我们公司去年12月份又预提一项费用比如说10万元整,该费用的发票是在23年2月份开来的,但是当时预提的时候,因为发票没开具,而且当初它家每次都开的普通发票,所以我按含税价预提的费用,23年收到发票后,发现对方开的是专票,小规模企业有一个0.01税率的增值税,因此票面不含税金额为9.9万元+0.1万元的增值税,我在冲该笔预提费用时,只能用不含税金额9.9万元去冲当初预提的,剩下的0.1万元无法冲减费用,于是在23年做22年所得税汇算清缴时,把0.1万元做了调增处理,现在是纳税申报的问题解决了,但是在账务上,我要怎么处理这个0.1万元多出来的应付款呀,因为在23年做冲预提费用时,0.1万元这个部分是做的借进项税金,贷其他应付款,感觉这样重复做了,有什么办法不重复也能正确入账呢,麻烦老师解答下,谢谢
老师,您好。一般纳税人酒店,扩大规模承包其他酒店,付承包房租费怎么账务处理。700万。去年预付了23年7至24年6月的房租300万,我记了预付账款,今年23年5月又付了150万。还是记了预付账款。这样对吗?没有记长期待摊费用。
老师,我公司是村集体企业,我公司运营的便民市场正在建设中,市场建设总体承包给了一个总承包公司,建筑施工有搭建钢结构大棚,出租摊位,有门脸房,上上个月预收了租金200万,这个月交付使用摊位30个,门脸房50间,期间我公司给工程承包公司预付了工程款300万,那这个月我就要确认30个摊位和50间门脸房的收入,(我公司是一般纳税人公司)有收入了就要开进来发票,才能抵扣增值税,抵企业所得税,那老师,市场还在建设中,没有都完工呢,我让总承包公司给我公司开进来工程款的专项发票,需要对方给我在发票备注哪些完工的门脸房和摊位,或者其他的吗,只有完工了,才能计入固定资产,才能计提累计折旧,才能转入成本 请问,老师,便民市场这些业务涉及到哪些科目,怎么入账,入账流程告诉我一下,谢谢老师
老师您好,我们有两个公司,老板想用一个公司发基本工资上社保公积金,另一个公司发提成,这个只发提成的公司报个税可以按工资薪金所得报吗
个人所得税申报总额应和计提的工资一致还是实发的
公司计划增加一个绩效考核,产品型号较多,每个型号耗时不相同,有五道工序,怎么分配绩效比较合理
老师,公司是盈利状态,年底了我多给股东发工资,这样工资就比之前多,合理不,有没有风险,主要是想少交点税款
工会经费季度申报,计税依据是按每月工资总额报,还是三个月工资合计总额申报?
开票开维修工具那里怎么选择?平时都是开的维修费。汽修店
老师好,12月份工资表中是8个人入保,1月份离职了一个,现在应该按照7个人来申报2026年的缴费工资对吗?
税法上有规定,总公司和分公司纳税申报需要汇总还是单独核算吗
老师,请问用现有公司100%持股成立B,C,D公司,那在做合并报表是同一控制下的企业合并还是非同一控制下的企业合并?用成本法还是权益法?
请问公司借款给另外一个公司往来款,后面还会还回来,怎么做账。
我这个房租是去年预付了,要今年七月才开始摊销,如果记长期待摊费用那要一直挂在这个科目里吗?还有这个房租七百万,只预付了450万,开了450万的发票,是按450万/12月,这样每月摊销吗?那我如果10月才付其余的250万款项,是付了之后再按剩余月份摊销,还是说还是按12个月摊销?比如剩余250万10月付,按12月摊销是每月250/12=20.83万,但实际这个房租是23年7月至24年6月。已经过了7、8、9月,是要在10月一次性摊销这三个月吗? 还是说按剩余月份摊销?就是250/剩余9个月=27.7万,这样摊销呢?
按照长期待摊费用,之后灭个月摊销,不管是怎么支付的,需要按照合计
也就是说我要按照700万去算摊销金额对吗?发票还没有开给我们也可以吗?那我凭证附件放什么呢? 那我现在把记预付账款的450万再结转到长期待摊费用。借:长期待摊费用,贷:预付账款,这样对吗?然后七月开始再每月摊销,是进成本还是费用呢? 我们这个房租合同是10年的。每年700万,去年是一次性付清的。我是记长摊了,按每月摊销,因为金额大,我记了主营业务成本对吗?还是要记其他业务成本?具体应该怎么做呢?
对,是可以这样做的,作为主营业务成本就可以的了,有凭证的话,方计算表就行
就是我没有拿到发票也可以摊销进成本吗?那我先摊销了,等我收到发票付款时怎么做呢?都已经提前摊销了
你没有拿到发票,前期付款也没有、
老师我没明白,我前期付款时是450万,有发票,借:长期待摊费用450万,贷:银行存款。按之前老师跟我说的意思,700万房租全部记长期待摊,附件放计算表。那我之后再付其余的款,贷方记银行存款,借方记什么呢?如果再记长摊不就重复多记了吗?
那你就啥时候支付的时候,啥时候做分录。这样就不重复了
老师,那我摊销要怎么摊啊?我先摊之前的4,50万,再摊之后付的250万?之后付的这一笔是按照剩余月份摊销还是按12月摊销?又回到刚刚的问题了老师?
那你这样的话,就只能按照剩余的金额的了
那怎么摊销?是按剩余月份去摊销还是按12个月摊销?比如剩余250万10月付,按12月摊销是每月250/12=20.83万,但实际这个房租是23年7月至24年6月。已经过了7、8、9月,是要在10月一次性摊销这三个月吗?
对,按照你举例的剩余月份来的