您好,这个是属于长期待摊费用的
我们老板和老板娘各有一家公司,去年老板的公司(A)支付宝转了100万到老板娘(B)的公司的支付宝上,因为B公司去年下半年开始了个新的项目,有工资,社保,房租,水电费等费用,没有钱,所以转过来了,后来我们公司出纳就直接从支付宝提现到基本户上面了,去年我们公司的账是代理记账做的,因为B公司这几年一直都是零申报的,我们公司的出纳也没有跟代理记账那边沟通,那边也不知道情况,银行流水也没有去拉,虽然他们每个月在电子税务局上面申报社保,扣费,也没有来问公司,所以他们只是申报了下社保,财务报表之类的,个税,账都没有做,我今年4月份接过来的时候把前面的工资,费用的账都补上了,去年申报的财务报表也没有去更改,个税也没有补上,支付宝收的款做成了预收账款,听取了一个财务朋友的建议,预收账款每个月确认了一部分收入,但是现在账上还挂着60万,那现在要怎么处理呢?怎么样才能规范化呢?
我们公司9月份付了一笔5年25万的门店租金(门店产权是老板的,但是老板又不在股权里面,,他又无法开票给公司),正常来说是计入长期待摊费用,分期摊销的。然后代理记账那边直接计入到其他应付款里面。这个账务上怎么处理呀 代理记账那边直接就是其他应付款、银行存款两个科目完成这个账务。现在挂在老板明细的其他应付款都负数75万了(含租金和押金) 我觉得不太合理,想调整账务处理,但是一时又没有个办法
老师你好,我们公司去年12月份又预提一项费用比如说10万元整,该费用的发票是在23年2月份开来的,但是当时预提的时候,因为发票没开具,而且当初它家每次都开的普通发票,所以我按含税价预提的费用,23年收到发票后,发现对方开的是专票,小规模企业有一个0.01税率的增值税,因此票面不含税金额为9.9万元+0.1万元的增值税,我在冲该笔预提费用时,只能用不含税金额9.9万元去冲当初预提的,剩下的0.1万元无法冲减费用,于是在23年做22年所得税汇算清缴时,把0.1万元做了调增处理,现在是纳税申报的问题解决了,但是在账务上,我要怎么处理这个0.1万元多出来的应付款呀,因为在23年做冲预提费用时,0.1万元这个部分是做的借进项税金,贷其他应付款,感觉这样重复做了,有什么办法不重复也能正确入账呢,麻烦老师解答下,谢谢
老师,您好。一般纳税人酒店,扩大规模承包其他酒店,付承包房租费怎么账务处理。700万。去年预付了23年7至24年6月的房租300万,我记了预付账款,今年23年5月又付了150万。还是记了预付账款。这样对吗?没有记长期待摊费用。
老师,我公司是村集体企业,我公司运营的便民市场正在建设中,市场建设总体承包给了一个总承包公司,建筑施工有搭建钢结构大棚,出租摊位,有门脸房,上上个月预收了租金200万,这个月交付使用摊位30个,门脸房50间,期间我公司给工程承包公司预付了工程款300万,那这个月我就要确认30个摊位和50间门脸房的收入,(我公司是一般纳税人公司)有收入了就要开进来发票,才能抵扣增值税,抵企业所得税,那老师,市场还在建设中,没有都完工呢,我让总承包公司给我公司开进来工程款的专项发票,需要对方给我在发票备注哪些完工的门脸房和摊位,或者其他的吗,只有完工了,才能计入固定资产,才能计提累计折旧,才能转入成本 请问,老师,便民市场这些业务涉及到哪些科目,怎么入账,入账流程告诉我一下,谢谢老师
老板娘想报销9月费用,大概9000,但老板娘不是公司员工,没有做工资表,想揍我的账报销,会计,直接公户转我账户,转账不成功,退回,怎么回事
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
我这个房租是去年预付了,要今年七月才开始摊销,如果记长期待摊费用那要一直挂在这个科目里吗?还有这个房租七百万,只预付了450万,开了450万的发票,是按450万/12月,这样每月摊销吗?那我如果10月才付其余的250万款项,是付了之后再按剩余月份摊销,还是说还是按12个月摊销?比如剩余250万10月付,按12月摊销是每月250/12=20.83万,但实际这个房租是23年7月至24年6月。已经过了7、8、9月,是要在10月一次性摊销这三个月吗? 还是说按剩余月份摊销?就是250/剩余9个月=27.7万,这样摊销呢?
按照长期待摊费用,之后灭个月摊销,不管是怎么支付的,需要按照合计
也就是说我要按照700万去算摊销金额对吗?发票还没有开给我们也可以吗?那我凭证附件放什么呢? 那我现在把记预付账款的450万再结转到长期待摊费用。借:长期待摊费用,贷:预付账款,这样对吗?然后七月开始再每月摊销,是进成本还是费用呢? 我们这个房租合同是10年的。每年700万,去年是一次性付清的。我是记长摊了,按每月摊销,因为金额大,我记了主营业务成本对吗?还是要记其他业务成本?具体应该怎么做呢?
对,是可以这样做的,作为主营业务成本就可以的了,有凭证的话,方计算表就行
就是我没有拿到发票也可以摊销进成本吗?那我先摊销了,等我收到发票付款时怎么做呢?都已经提前摊销了
你没有拿到发票,前期付款也没有、
老师我没明白,我前期付款时是450万,有发票,借:长期待摊费用450万,贷:银行存款。按之前老师跟我说的意思,700万房租全部记长期待摊,附件放计算表。那我之后再付其余的款,贷方记银行存款,借方记什么呢?如果再记长摊不就重复多记了吗?
那你就啥时候支付的时候,啥时候做分录。这样就不重复了
老师,那我摊销要怎么摊啊?我先摊之前的4,50万,再摊之后付的250万?之后付的这一笔是按照剩余月份摊销还是按12月摊销?又回到刚刚的问题了老师?
那你这样的话,就只能按照剩余的金额的了
那怎么摊销?是按剩余月份去摊销还是按12个月摊销?比如剩余250万10月付,按12月摊销是每月250/12=20.83万,但实际这个房租是23年7月至24年6月。已经过了7、8、9月,是要在10月一次性摊销这三个月吗?
对,按照你举例的剩余月份来的