其他应收还是其他应付是通用的,不要纠结了,冲平就行了,只是个过渡科目

你好,老师,我家是21年8月份成立得,目前没有收入,只有一些费用,有租车费,招待费,加油费,正常都有发票,钱都是法人拿的,公司12月31日之前,没有给报销,那我是正常进费用,贷方其他应付款就可以吧,这些费用是今年都给报销了,我再报汇算清缴,还是怎么样呢?
你好老师,我们单位社保是单位全额缴纳,就是说,应该扣的个人部分,也是单位缴纳,这样社保的会计分录是:计提借:管理费;贷:应付职工薪酬-社保, 缴纳借:应付职工薪酬-社保(单位部分) 其他应付款(个人负担部分) 贷:银行 我的问题来了,就是其他应付在借方这是不是个人部分在账上挂着呢?还有员工的实发工资是5000个人不算,按六千的基数缴纳社保,个人扣款部分应该是666元,这样会缴纳个税吗?
关于个税申报,我有个疑问,就是我们在系统中每月申报个税的时候,不是要填写收入,社保,公积金这些数据的嘛。就比如说我企业有员工他是9月份才买的公积金,之前都没有买,按道理来说,我申报所属期9月份的工资的时候就应该为他填写公积金个人缴纳部分的数据,对不对?是不是这个思路?如果是员工之前一直买着公积金,突然9月份他就不买了,那么我也应该相应的为他删除信息,就是要做到同步,是不是?是不是这样子理解的?
老师您好,咨询您个问题 问题描述:我发现公司在20年和21年的时候都有库存商品暂估入库现象 共300多万,当时暂估分录是: 借:库存商品 50万 贷:应付账款-暂估入库 50万 (暂估后面也没有具体的公司名字) 类似的会计分录有好几笔。 我问之前的会计,他说账上没有成本可结转了,所以才暂估的,说是老板想办法整发票。 老板从一些渠道取得部分发票后,会计分录是这样做的(比如取得10万的发票): 借:库存商品 10万(红字) 贷:应付账款-暂估入库 10万(红字) 借:库存商品 10万(篮字) 贷:其他应收款--老板 10万(账上挂了好多老板和一些其他人的其他应收款,这些其他人的其他应收款实际上部分已还给老板个人了,但是当时没有冲账,老板说以后找发票冲)。
老师,这笔钱实际是我们分公司需要支付给外部单位这笔钱,5月份就已经做这个会计分录其他应收款就有这笔期末余额了,5月份也已经支付给人家这些钱了, 我做的都是收到总部钱后 借银行存款480 贷其他应付款总部480 报销员工之前垫付的水电费 借其他应收款外部单位480 贷其他应付款员工480 借其他应付款员工480 贷银行存款480 员工帮本分公司代付给租赁公司押金款 借其他应收款租赁公司4500 贷其他应付款员工4500 收到重庆总部此笔款用于报销给员工 借银行存款4500 贷其他应付款总公司4500 给员工报销 借其他应收款员工4500 贷银行存款4500 收到重庆总部用于报销给员工的代办营业执照费 借银行存款3100 贷其他应付款总部3100 支付给代办商家代办费 借其他应收款代办商家3100 贷银行存款3100 当时这样写的老师 6月份其他应收款期末余额里怎么还有这钱
老师,房租已付2个月,发票未到,可以提前做摊销吗?
老师,24年11月买的固定资产,24年年报填了一次性扣除,25年填写年报的话,怎么填写呢?都填娜行哪列?
老师:实际支付费用515开票多开200元怎么做账
公司有块业务内容 是,介绍业务给别家公司,别家公司分部分款给我们 ,类似中介的介绍费,这种范围工商增加经营范围,选哪项?
老师您好,基本户和一般户有什么区别?
你好,关于社保费是当月申报当月扣缴的个人部分究竟应该算进其他应收还是其他应付呢?之前也咨询了其他会计学堂里的人,说法有些不一致,都有些糊涂了
现在做股份转让,自然人对自然人,能0元转吗
股东转的钱备注写的借款,现在想把借款转成实收资本,现在账上没钱给股东还,还能有什么方法把借款转成实收资本
老师,向个人购买了服务,私人先转账3000元支付了,然后这个人想找公司报销,但是没有取得发票,请问报销了会怎样
上一年的年终奖12月份计提了部分未计提完,在下年一月份计提,并于2月份全部发放,一月份计提的年终奖是否可以调整到上年年报里面,账务上能不能调整,税务上怎么处理合规
那就是说用哪个科目都不影响对吗?就算了当月申报的,当月去扣缴了,不影响就行,谢谢
是的,就是那个意思的